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红字发票书面申请范文

来源:开心麻花作者:开心麻花2025-11-191

红字发票书面申请范文(精选12篇)

红字发票书面申请范文 第1篇

购买方申请(发票已认证,则由购买方申请;如果还未认证则退还销货方申请)

1、红字发票申请书(内容包括:要开红字的发票代码、号码,货物名称,数量,金额,开

红字发票的原因)(盖公章)

2、在开票系统开红字发票申请单(一式两份)(盖财务章)

3、将开票系统开具的经字发票申请单数据保存到U盘

4、对应发票抵扣联、发票联原件复印件(复印件盖上公章)

销售方申请(如果还未认证则由销货方申请,开票日期不是上月或当月的需购货方的拒收证明;发票已认证,则由购买方申请;)

1、红字发票申请书或拒收证明(内容包括:要开红字的发票代码、号码,货物名称,数量,金额,开红字发票的原因)(盖公章)

2、在开票系统开红字发票申请单(一式两份)(盖财务章)

3、将开票系统开具的经字发票申请单数据保存到U盘

4、对应发票抵扣联、发票联原件复印件(2复印件盖上公章)

红字发票书面申请范文 第2篇

东莞市国家税务局大岭山分局:

我公司于XX年XX月XX日给XX开具增值税专用发票XX份,发票代码为:XX,发票号码为:XX,金额为:XX元,税额为:XX元,价税合计为:XX元。

我公司开具此增值税专用发票时,将XXXX的单位名称开错写为:XXX,实际的单位名称为:XXX,该发票购货方未收。现申请对此发票开具红字发票,望予以办理,谢谢!

XXXXXX

红字发票申请 第3篇

兹有我司(有限公司)收到贵司(有限公司)所开增值税专用发票有误,发票日期:2013年03月19日,发票代码:44001230,发票号码: 04702,发票金额为4,273.50元,税额为726.50元,未注明货物规格型号。故请贵司重开。特此退票。

有限公司

开具红字发票申请 第4篇

申请

兹有昆明金泰缘商贸有限责任公司为安宁市博凯经贸有限公司开具增值税专用发票3份,由于开票人员工作失误,造成发票税号开错,发票号码为000428006#000407399#000407551#请给予办理开具增值税红字专用发票3份为谢!

昆明金泰缘商贸有限责任公司2011年10月13日

申请红字发票操作 第5篇

非税控企业要申请红字发票,可以到市局网站下载表格

http:///html/gdgz/nrpage/025D56F7D9D82D5C9A4D99E9D028CA9D.htm

提供资料

(一)《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份(申请单盖财务专用章)

(二)对应的蓝字发票抵扣联原件和复印件(复印件盖公章)

税控企业要申请红字发票

没认证过的发票请退回销方办理红字申请,或者购方认证发票后再申请红字

提供资料

(一))《开具红字增值税专用发票申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》,需要提供电子文档及一份纸质(申请单盖财务专用章);手工填报的企业,需要提供纸质一式两份)。(申请单盖财务专用章)

红字发票申请说明-国税 第6篇

北部新区国税局:

重庆市信息通信咨询设计院有限公司开具给我公司的专票发票代码5000134140,发票号码03097583,金额:8601.65;税额:516.10元。已在税控做了验证通过,由于改项目不可抵扣原因,现需退回销货方,特申请对此发票开具红字发票通知单。特此说明!

XXXXX分公司

2014年9月23日

增值税抵扣凭证转出申请

重庆市财务部:

我分公司在2014年8月13号于航信税控机认证中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司武隆经营部的专票时,将原8月12号认证未通过已退回开票方的专票:发票代码5000134140,发票号码04227273一张专票认证通过。申请在2014年8月会计期间做进项税转出,详见凭证。

中国联合网络通信有限公司武隆县分公司

红字发票申请、开具、处理 第7篇

1.开具红字增值税专用发票申请单:

打开开票系统→发票管理→点击最上面一栏的“红字发票申请单”→选择“申请单填开”→开具红字发票选择:(根据具体情况选择)购买方申请或者销售方申请→对应蓝字专用发票信息:根据发票填写代码和号码→填写“联系电话”和“申请理由”(申请理由应该根据实际情况简明扼要的表达或者根据退票方的拒收证明上的一致,比如:原发票单价、数量有误,正确的单价为xx、数量为xx。)→点击打印→加盖公章。

注:该申请单一式两联:第一联,申请方留存;第二联,申请方所属税务机关留存。

再次,点击“红字发票申请单”→选择“申请单导出”→选择月份→将红字发票申请单导出→存入U盘(去国税时要用)。

2.3.复印一份抵扣联,加盖公章。

4.带上资料去国税办理。(一般是国税2楼)

5.办理成功后,国税会给一张”开具红字增值税专用发票通知单“。

2.开具”销项负数“发票:

发票尚未交付对方红字发票申请单 第8篇

XX国税局:

我公司于XXXX年XX月XX日开具XXXX公司增值税发票发票一张,发票代码:XXXXXXXX,号码:XXXXXXXX,发票内容:产品名称XXXX,数量X支,金额XXXX,税额XXXX,价税合计:XXXX元。

由于XXXX开具错误,正确应为XXXX。

发票尚未交付对方,故申请开具红字发票。

XXXXXXXX有限公司

申请开具红字发票的情况 第9篇

一、适用对象

一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,视不同情况由销货方或购货方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),向其主管税务机关申请开具红字增值税专用发票。

二、申请条件:

(一)、由销售方申请,填报《申请单》:

1、因开票有误购买方拒收专用发票的。

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的(开票日期起180天内向主管税务机关填报申请单)。

(二)、由购买方申请,填报《申请单》:

1、发票抵扣联、发票联均无法认证。

2、发生退货或销售折让。

3、货物不属于抵扣范围,专用发票未认证。

4、发票已抵扣。

5、发票已认证未抵扣。

6、其他情况。

三、报送资料

1、销售方申请:

①、《开具红字增值税专用发票申请单》一份(盖财务章或公章),并用U盘导出。(具体操作请咨询正欣科技,咨询电话:22023599。

②、增值税专用发票三联原件(发票联、抵扣联、记账联),抵扣联复印件一份。③、销售合同(或订单)、送货单原件及复印件一份,原件查验后退还。④ 书面说明(盖公章):

A、由销售方出具:尚未交付给购买方或开票日期起次月30日内,写明开具红字发票的详细理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

B、由购买方出具:购买方拒收或开票日期起次月30日后,写明开具红字发票的详细理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

C、由双方出具:发票中的“货物名称”、“单位”、“数量”、“单价”其中一项有误的;发票的购货单位名称有误;纳税人识别码有误;双方写明详细理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

2、购买方申请:

①、《开具红字增值税专用发票申请单》一份(盖财务章或公章),并用U盘导出。

②、增值税专用发票二联原件(发票联、抵扣联),抵扣联复印件一份。③、销售合同(或订单)、送货单原件及复印件一份,原件查验后退还。④、书面说明(盖公章):

A、由购买方出具:发票抵扣联、发票联均无法认证;货物不属于抵扣范围,专用发票未认证 ;发票已抵扣 ;发票已认证未抵扣,写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

B、由双方出具:发生退货、销售折让或其他情况,写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

⑤、发生退货、已抵扣或销售折让的还需提供以下资料:发票认证结果通知书及清单、退货单。

以上资料复印件需注明“此复印件与原件相符,经办人签名、日期,并加盖公章”

四、进项税额转出的有关规定

(一)购买方申请开具《通知单》对应的蓝字发票已认证抵扣的,购买方必须依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记帐凭证。

(二)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,购买方不作进项税额转出处理。

(三)购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,购买方不作进项税额转出处理。

六、其他规定

(一)发生销货退回或销售折让的,除按照《增值税专用发票使用规定》进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

(二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的,比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法,通知单第二联交代开税务机关。

可参考政策:

国税发〔2007〕18号 《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》

国税函〔2006〕1279号 《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》

专用发票红字申请单 第10篇

(一)增值税专用发票冲红

一 红字申请

1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)

1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。

1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证

2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)

3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)

4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)

5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)

注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。

复印件并加盖“此复印件由我司提供,与原件相符”章。

二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了。

三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的。

(二)增值税普通发票

开具红字发票申请书 第11篇

深圳市蛇口国家税务局:

我司于2010年4月收到 深圳特威喷涂技术有限公司的一份发票(发票日期:2010年4月16日,发票号码:02347638,金额:9230.77,税额1569.23),因对方单价开错我们拒收。

巴斯夫涂料国际贸易(上海)有限公司

红字发票申请单操作流程 第12篇

1、申请单填开

主要功能:在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。

操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。

图1-1 红字发票申请单信息选择

【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。

图1-2 购方红字发票申请单填开界面

2、销售方申请

对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。

图1-3对应的正数发票票面信息

图1-4销方红字发票申请单填开界面

【第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。

图1-5红字发票申请单打印界面

 说明:

1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。

2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。

3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。

4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。

2申请单修改查询

主要功能:查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。

操作步骤:

【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。

图1-6红字发票申请单查询界面

【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。

图1-7 红字发票申请单的明细界面

在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。

 说明:

1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示‚申请单填开金额超出对应正数发票‛,无法修改成功。

2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作。

3申请单导出

主要功能:可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。

操作步骤:

【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示。

图1-8 红字发票申请单查询界面

【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示。

图1-9 导出红字发票申请单界面

【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示。

图1-10 选择红字发票申请单导出路径

【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。

 说明:

1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住‚Ctrl‛键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住‚Shift‛ 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。

2、每个申请单对应导出一个xml文件。

3、导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开票机号’ +‘_’+‘年月’+‘序号’。

说明:

1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单。

2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印的本单位的一张申请单,报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务,可选择销方开具,任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单,打印后再删除即可。能打印出红字发票申请单,说明开票软件升级成功,否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。

3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时,发现只能打印一半的申请单,不能打印完整,如何处理?

答:问题原因:因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。

红字发票书面申请范文

红字发票书面申请范文(精选12篇)红字发票书面申请范文 第1篇购买方申请(发票已认证,则由购买方申请;如果还未认证则退还销货方申请)1...
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