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物资采购计划管理办法范文

来源:盘古文库作者:开心麻花2025-09-191

物资采购计划管理办法范文第1篇

修改状态:A/0

物资的计划、采购管理制度

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修改状态:A/0 物资的计划、采购管理制度

1 目的

为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理,确保所购物资价格合理,质量符合要求、保证库存量,满足需求,使整个程序能责任到人。 2 适用范围

适用于物资的计划、采购、入库、贮存、领用全过程的管理 3职责

3.1物资管理部负责生产所需原辅材料及常用物资的采购,并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理;

3.2生产部负责外协件、设备及设备的备品备件的采购,并负责中心库物资的管理;

3.3销售部负责产品及其配套件的采购;

3.4质量部负责计量等检验仪器设备及检测试剂的请购计划; 3.5办公室负责基建维修物资、后勤等技改项目的请购计划;

3.6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。 4 物资的计划管理及采购 4.1 采购计划申请

4.1.1 生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件,外协件,由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报,经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.2生产用铸锻件等毛坯采购,由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报,经分管领导审核,经物资管理部领导审批后组织采购。 文件编号:

修改状态:A/0 4.1.3部分产品及产品配套件的请购,由销售部填写《外购产品审批表》,经主管审核,报总经理批准后,自行组织采购。

4.1.4 新产品试制及工艺改进所需物资如刀具、刀头、钻头,新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》,并按联系单内容要认真填写,由新产品开发或工艺负责人审核,经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.5 各车间、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报,经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.6各类设备(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同,并负责采购和组织验收。

4.1.7设备修理用备品、配件的请购,由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核,主管领导审批后由设备部门负责采购和组织验收

4.1.8计量器具及配件的请购,由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉,经部门主管审核,经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.9基建维修物资、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划,主管领导审核,经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.10办公用品、印刷用品、生活所需物资的采购,由各职能部门提出,主管审核,分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。

4.1.11各采购部门采购时,应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》,A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购,确因特殊情况而采购的,应填写《采购物资申请表》,报主管审批方可实施,各采购及仓储应予以记载,并按月上报物资管理部和质量部,物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。 文件编号:

修改状态:A/0 4.1.12为节约采购成本,各部门每周一进行采购计划统一申报,特殊情况下的急用件随时申请采购。

4.1.13 采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期,制单人是准确采购的第一责任人。

4.1.14采购员接单时须在采购单签名,同时签上接单日期,以便考核采购员是否在合理的采购周期内完成采购。

4.1.15 每月底采购员应对采购单进行统计,将未能及时完成的采购单统计成报表,并注明未能完成原因,上报给主管。

4.1.16 采购周期的确定:急件一般不超过2天时间,正常采购周期为一周,钢材和毛坯采购周期为20天以内。 4.2 采购实施 4.2.1采购方式

4.2.1.1集中计划采购:凡具有共性的材料,根据请购部门每周一提出的请购,采购员集中办理采购。

4.2.1.2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应在选定的合格供方内进行采购,议定长期供应价格,并及时掌握市场价格的波动,做好调整。

4.2.1.3未经主管书面同意,不得私自变更、替换现有合格供方;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部应填写《采购物资申请表》,获得批准后方可变更,并根据供货质量,在规定期限内做好供方评审。 4.2.2 询价、比价、议价

4.2.2.1采购员应对供应商(包括现有合格供方)的报价资料进行整理并经文件编号:

修改状态:A/0 过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价,供应厂商应不得少于三家 ,并做好询价记录。

4.2.2.2凡是最低采购量超过请购量的,采购员在议价后,应在采购计划单中注明,经主管签字确认后上报。

4.2.2.3采购员应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价或进行招、投标的程序进行订价,经分析后进行议价,议价结果书面上报总经理。 4.2.2.4询价、议价结束后,需主管书面同意方可定价,否则不予认可价格;由此引起后果由采购员负全责。

4.2.2.5采购物资的单价超过1000元以上、一次性购买超过3万以上或保密类物资需经过主管审核,经总经理审批进行订价。

4.2.2.6基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他金额较大的物资采购等,一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资必须实行招(议)标采购。

4.2.2.7采购员接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,先行询价、议价,采购,待接到采购单后,按采购程序补办相关手续。 4.2.3 订购

4.2.3.1采购员接到经批准的采购表单后,应以“订购单”或“合同”向供应商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号或合同编号”,分包包装材料的标明规格型号。

4.2.3.2若属分批交货者,采购员应在“采购单”上注明“分批交货”以供识别,全部到货后,将采购单及其它资料交于仓库办理入库手续。

4.2.3.4原材料、基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他文件编号:

修改状态:A/0 金额较大的物资采购等,一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资的采购合同签订需经总经理或总经理的授权人审核后签定,否则视为无效。 3.3 物资入库

采购员办理入库手续需提供的资料和单据: 1)经过审批的“采购单或外协申请单” 2)经审批签字的“订货合同或订货单” 3)供应商的“送货清单”

4)供应商提供的“材质证明书或产品的出厂检验报告”,随报检单交质量部 5)经仓库签字确认的“收料单”

6)经我公司质量部验收合格的“检验合格报告单或检验合格签字证明” 7)经仓库签字确认的“材料入库单”

3.4 整理付款

3.4.1 现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购完成后,采购员持货品、购货发票、采购单或外协申请单到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出收料单,(收料单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。收料单必须通过采购员、仓库保管员双方签字,随同购货发票经财务审核签字后,购货发票由总经理批准签字,到财务部办理报销手续。

3.4.2 订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,入库单必须通过采购员、保管员双方签字,供应商结款时开出购货发票,由采购员交仓库核查,连同入库时的所有资料和单据,交财务审核后,发票经总经理审批签字,方可到财务部办理结算转帐手续。

3.5 价格复核与市场行情资料提供

3.5.1 供应商的送货清单上应标明物资的价格,以便仓库、财务与审批的订单文件编号:

修改状态:A/0 或合同及票据开出的价格进行三对照核查。

3.5.2 采购员应调查主要材料的市场与行情,在询价记录中备注并与合同或订单一并交于主管或总经理进行价格审核签定。

3.6 质量复核

3.6.1 为了保证物料采购工作的顺利进行,确保物料的质量水平,采购人员应建立合格供方名录及供应商档案,包括采购物资的规格型号,联系人、电话、地址、价格等。

3.6.2 采购员应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等),收集所购物资的质量及及使用情况,并及时与供货商反馈,不合格的物资应负责退回、消帐及索赔。

物资采购计划管理办法范文第2篇

(二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。

□ 材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知:

(一)工程材料计划 1.自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单后,仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要34个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1.凡属计划内使用的工程、维护材料,需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后,才能领取材料。

2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况,将主要工程材料建立帐本,以便累计全年的材料使用情况。

3.各单位领取材料经审核盖章后,计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□ 下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作,做到“有章可循,有标准可依,切实贯彻以通信为中心,保质,保量,及时成套,主动服务,科学管理”的工作方针,更好地为特区邮电通信现代化服务,充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用,特下发此规定,望各单位遵照执行:

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下,负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作,同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理,凡属归口管理的物资,统一由物资供应部负责,同时实行统一计划,统一申请,统一进货,统一供应,统一管理。归口的品种,按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外),各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作,同时加强与专业部门和财务部门的联系,认真审核,综合平衡,确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据,有核算,并根据物资需求量和自有储备量进行编制,力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量,技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求,各单位需按下列时间向物资供应部申报计划,年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划,影响供应,责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资,必须由物资供应部统一组织订货采购,未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资,经物资供应部门认可或委托,可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中,应树立全心全意为生产部门服务的思想,做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作,负责合同的编制和制订,做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查,并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料,应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部,施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后,通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提,各种物资材料的转让和外售,一律须经物资供应部批准,售往特区外的物资材料,由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应,与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映,做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作,对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作,做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要,提高物资管理的水平,必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习,热爱本职工作,廉洁奉公,遵纪守法,遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时,要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育,以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

物资采购计划管理办法范文第3篇

第一条 为强化物资供应管理,规范采购行为、降低采购成本,提高材料配件使用效率,减少库存积压,提高经济效益,根据集团公司相关规定,结合企业生产经营实际,特制定本办法。

第二条 适用范围

1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。

2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。

3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。

第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度,并根据实际设臵专人负责物资管理工作。

第四条 管控方式

1、建筑业物资供应工作服务与监控。

2、省外全资矿井物资统一采购。

第一章 职责界定

第五条 部门职责

1、经营管理部是物资采购计划的审批部门,负责各类物资计划的审核、把关,物资使用的跟踪监督检查、考核,废旧物资的管理。

2、供应服务中心是物资供应主管部门,负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等,负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。

3、市场开发部是物资采购价格的主管部门,负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素,使价格具有可操作性),对发票结算价格审核监督。

4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。

5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。

第二章 物资计划管理

第六条 计划管理流程

生产计划和工程预算是物资计划的审批依据,相关单位要强化责任意识,严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。

1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。自购计划、甲方供材计划分别编制,一式四份。一预算(工程)一计划,不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排),各单位需用时必须重新提报,原计划不再延续执行。

2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批,每月25日前送达供应服务中心,26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。

3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间,其他时间不予审批,追加计划除外。

4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则,供应服务中心不予结算。

5、计划上报必须使用统一格式的表格,详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途(单项工程名称)等,内容有缺项的一律不予审批。

6、各单位必须做到超前计划、周全考虑,严格控制追加计划份数,每月不得超过3份,并按照规定流程办理审批。

7、计划外工程及确需提前开工的个别工程,经专业领导确认后,可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算,对所用物资进行核对,根据实际予以调整。

8、各单位急用零星物资需追加计划,至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资,需考虑加工周期提前办理。否则,由此影响生产,责任自负。

9、已审批的计划,因数量、参数、型号等有所变更时,各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。

第三章 物资采购管理 第七条 价格管理

1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。

2、建筑业自购物资,由市场开发部于每月30日前确定限价,将限价通知单转供应服务中心(含电子版价格单),由供应服务中心发建筑业各单位,不得高于限价采购。

3、省外矿井物资采购,由市场开发部确认价格,供应服务中心统一采购。

4、各单位对价格有异议时,及时反馈提出,市场开发部重新核实。

5、各单位追加计划物资,由市场开发部及时确定(核批)价格。

第八条 采购管理

1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行,因违反集团公司有关文件造成的罚款,分析责任,落实处罚。

2、建筑业自购物资,有限价的,各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货;没有限价的,使用单位及时通知供应服务中心,督促市场开发部确定价格,并及时将价格传递到使用单位、组织采购。

3、省外矿井物资采购,由供应服务中心负责组织进货,价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的,供应服务中心负责起草合同,经法律事务科审查备案后,签订并执行。

4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购,并严格办理相关手续。

5、无物资采购计划,供应服务中心一律不予办理结算手续。

第九条 物资验收

1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位,对不符合国家标准或合同约定标准的,一律进行退货、换货处理。

2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”(煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA),使用单位存档;按集团公司和上级规定,必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等,必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测,检测合格,方可使用;需“3C”强制认证的产品,必须具备“3C”认证标志。

3、各单位物资到货自行组织验收,严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求,进行现场实物验收。验收完毕,出具收料单、一式三份,规范填写、内容齐全,现场验收人员签字确认并加盖公章,一份交供货商做为结算依据,一份供应服务中心留存,一份由使用单位留存,做为记账依据。没有收料单据,不予办理结算手续。

4、物资到达各单位验收完毕,由各单位负责建账、保管、发放。

5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查,并通报检查情况。

6、物资出现质量问题时,按照“谁确定供货商谁负责”的原则,牵头协调处理。

第四章 结算管理

第十条 发票审核

1、经各单位现场验收合格后的物资,每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商,核对无误,开具正规发票。

2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单,票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则,不得接收发票。

3、自行采购物资发票明细,一律由市场开发部按规定时间进行价格审核,每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。

4、供销公司供材的物资发票,由供应服务中心核对无误后,直接办理财务入账手续。

第十一条 结算付款

1、每月20日前,供应服务中心编制付款资金预算,报集团领导批准,由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。

2、供销公司供货货款,按照集团公司相关财务规定办理。

3、特殊物资无法签订合同需预付款的,必须报集团领导批准,在确保资金安全的前提下方可办理。

第五章 物资领用管理

第十二条 各单位必须建立健全各类材料台账,加强物资的领用管理,严格出入库手续,杜绝白条或无手续领料,否则一律不许出库。

第十三条 所有领用物资必须为生产、工作使用,不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的,追究相关责任人责任,并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的,依据集团相关规定严肃处理。

第十四条 各单位应建立各类物资保管和消耗台账,加强物资管理,每季度经营管理部组织相关部门进行检查,对物资使用与工程结算对照稽核。

第十五条 供应服务中心要加强料单管理,确保料单月结月清,与物资计划一致。无计划的料单,一律不得处理。

第六章 储备管理

第十六条 各单位的储备物资,必须按照仓库管理规定,办理出入库及领用手续,确保库存物资安全。省外矿井的储备物资,需向集团申报物资储备指标,经集团批准后严格执行。

第十七条 经营管理部定期组织物资库存分析,加快积压物资处理,有效盘活资产,每半年对各单位储备占用情况进行考核,严禁形成超指标的物资储备。

第七章 废旧物资管理

第十八条 各单位严禁私自变卖、赠送各类物资,确需报废处理的物资,须提报申请,由经营管理部汇总,报集团分管副总经理批准后,由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。

第十九条 各省外矿井可根据当地情况,报集团分管副总经理批准,采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整,报市场开发部、经营管理部备案。

第二十条 各单位建立健全废旧物资处理制度,杜绝跑冒滴漏,避免造成经济损失。

第八章 信息反馈制度

第二十一条 建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。

1、各单位于每月30日前,对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈,以书面和电子版形式,分别报供应服务中心和市场开发部。

2、各单位在物资使用过程中,一旦发生质量或价格问题,应及时出具书面证明并加盖单位公章,反馈至市场开发部、供应服务中心,按相应程序协调处理并进行索赔。

第九章 考核规定

第二十二条 计划考核

1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的,每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。

2、月度物资计划差异率超出正负15%的,对单位按其超出金额,每差异1%罚款500元。

3、未进行平衡利库,有积压仍上报物资计划的,每次对责任人罚款500元。

4、超出追加计划规定份数,每多一份,罚责任人100元。

5、因物资规格、型号、数量等内容不准确,造成无法进货、到货延误的,对责任人每次罚款100元,造成较大经济损失的,依据集团相关规定严肃处理。

第二十三条 采购及质量考核

1、未经审批擅自采购物资(含甲方供材),对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元,按采购金额给予单位对等罚款。

2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题,经验收确属质量不合格,由采购单位负责退(换)货。影响生产造成经济损失的,对供货商进行索赔,对经办人罚款500元,并追究相关责任人责任。

3、严格到货物资验收。物资到货后,不按规定进行验收的,对责任人罚款100元;未经验收投入使用的,对责任人罚款200元,并追究相关责任。

4、物资采购价格高于限定价格,每次对责任人罚款100元,数额较大、情节严重的,依据集团相关规定严肃处理。

5、因价格确定不及时,造成物资到货不及时,影响生产的,对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。

第二十四条 结算考核

1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票,不得办理入账付款。凡私自入账的,对采购单位经办人和财务经办人罚款100元,并由责任人追回支付款项。

2、建筑业各单位自购物资,取得发票3日内,使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的,对经办人、材料员各罚款50元,单位负责人罚款100元。故意不报,拖延成本核算的,对责任单位罚款500元,并由财务部直接计入该单位当月成本。

4、建设单位供材物资,由施工单位与建设单位对账,确保材料款扣款数额与物资到货金额一致,28日前报财务部、经营管理部。否则,对责任单位负责人罚款200元。

第二十五条 物资领用考核

1、严格物资台账管理,未建立物资管理台账的单位,对负责人罚款200元,并限期建立。台账填制不及时、内容不全的,每发现一次,对责任人罚款50元,并限期整改。

3、不按规定填制《领料单》,出现错误或无法辨认的,每发现一份对材料员罚款50元。

第二十六条 物资储备考核

1、仓库管理制度不健全,不按规定办理验收、入库、出库手续,物资未上架管理、分类存放,账、卡、物、资金不符的,每发现一项对责任人罚款50元。

2、物资储备超出集团核定指标的,分析责任,进行处理。

第二十七条 废旧物资考核

未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位,一律按市场价值对等罚款,并追究单位负责人和经办人责任。

第二十八条 信息反馈考核

1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息,或上报内容敷衍应付、填制不规范的,对责任人罚款50元。

2、物资使用过程中出现质量问题,不及时反馈造成经济损失的,对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元,并追究相关责任人的责任;对出现质量、价格问题,管理部门不及时处理的,对管理部门负责人及经办人分别罚款100元,并追究管理责任。

3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审,未经评审发生采购业务,每发现一家,对采购单位负责人罚款100元。

本办法自下发之日起执行。

附:

1、月度物资计划表(甲供、自购)

2、月度建设单位供应物资统计表

3、建设单位供应物资台账

物资采购计划管理办法范文第4篇

摘 要:电网物资就是国家供电设施的总称,想要提高电力发展就要在设备管理上做好管理,不仅是设备,对于其他的物资也应该做好管理工作,这样才能实现能源的正常应用。电网的物资计划管理上,其根本的目的在于促进我国电网的合理建设,提高我国输电和配电的整体质量。

关键词:电网建设;计划管理;物资施工物资管理是电网改造工程的基本内容,其主要的内容包括控制成本、简化流程、数据分析、计划改造几个方面。实现这样的管理有助于我们提高物资的管理能力,减少设备维护的次数。电力工作中主要的目的就是为群众和企业提供生活和生产所需要的电力资源,设备的稳定性在这个系统中的地位是最上层的。我国的电力资源是非常紧缺的,同时又有着区域分类不均匀的现象,所以每年来网络系统上消耗的电能非常恐怖,我国加紧推行城镇化建设,供电因素也是社会的一个重要的因素,实现城镇化之后就减少了有一些需要建设很长的供电网络,这样就能节约资金,电力网络的维护建设和维护费用大大的降低。

1 电力企业物质管理存在的问题

1.1 没有相同的采购计划

没有相同的采购技术导致的问题就是权限的不合理分配。说白了就是权力的不透明,采购被掌握在一些特殊的人手中。这就是企业结构复杂和国企改革制度不完善导致的,这使得物料管理出现一定程度的障碍和困惑。在物资管理上存在很多不确定的信息,比如总的电力储量、设备的储备量、材料数量等。在物资储备上经常出现重要物资储备不足,需要的物质储备不足的现象。同时伴随着浪费人力和财政资源,导致物资资源难以控制,物资管理存在黑幕,助长了不正之风滋生。

1.2 供货商的行为的不规范

供货商的不规范导致得工作就是物质管理出现问题,供货是物资的一个重要环节,在供货商出现的问题一般都是企业和供货商存在内幕交易导致的。我国的供电系统设备一般采用内定的方式,按照市场规则应该竞标的进行选择设备的供应上,但是很多供应商都是唯一的供应商,根据我国要求,应该保证至少有三个投标单位,但是我国很多企业都没有做到要求,所以最好的方式就是其企业自负盈亏,这样就是避免了很多的内部腐败的问题,这就是低薪养廉的工作思路。

1.3 电力物资的利用率低

物资的运用率不高的就是欣慰闲置的物资没有得到的合理的启用,更进一步的原因就是在物资的储备和使用两者中存严重的脱节现象。在电力企业中,有和其他企业以一样的毛病,就是哪个部门有资金哪个部门就是老大,这种现象导致在其他部门向物资管理部门示好,甚至阿谀奉承。同时物资部门为了获得的更多的利益。然后揣进自己腰包,所以频繁的更换设备,并从供应商吃回扣,同时在价格上做手脚,贪污大量资金。这样也造成和很多设备工作正常,但是被频繁更换。

2 加强电力物资管理的方法

2.1 加强物资的程序化管理

在物资的管理上应该按照程序化的管理模式。根据生产年度计划和投资的分析,想要做好整体的物资管理工作,就要对物质的购、配送、消费、储备的全过程进行严肃性和有效性预算控制的。这样做的要求就是,第一,对于所有参加招标的公司进行工作进行微调,改变数据对招标企业能力的测试。第二。在管理计划开始的一段时间中,让企业对于招标项目的工程名称、施工类型、施工规模等要求提出一个验证,查看企业的技术服务标准是否达标。第三,物资管理的程序化上,要对物资的流通时间,存储条件、工作条件、采购方式等信息有明确得信息记录,同时采用电子信息化的管理手段。

2.2 加强供应商管理

现代供应商管理的趋势是减少供应商,并建立互信、互利、互助的长期稳定合作伙伴关系。其优点是:简化采购计划及调配;可以形成经济采购批量,争取优惠;减少供方的专用工艺装备费用;简化运输管理;减少库存,从而有利于控制质量,降低成本。由于环节减少,降低了采购成本,增加了响应速度。这就需要通过采集供应商的历史交易记录,建立实用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。同时,为供货商提供准确的交通情况,对制约工程进展和影响工程形象的设备及工程材料,每天24h现场接货并反馈该物资的进展情况,以最短时间安全运至施工现场。

2.3 加强电力企业的库存管理

企业的物资管理工作,要本着效益、效率的原则,在购置物资设备时,一定要以需求为前提,全面考虑资金的时间价值和随着技术进步带来的物资设备的贬值问题。首先,对不同的备件要区别对待。对三大主机战略性备品备件,如断路器、互感器、进口件、生产关键性物资必须重点保证,严格控制;对一般性、次要性物资如普通五金工器具、化验用品、小电器材料等,可根据往年的消耗量制定最低额定库存。凡能在本地市场购买到的物资尽量少存或不存,用时才采购。其次,要有大库存的思想。对价值高又不常用必要备品配件,要采取由集团公司物资公司集中储备,或与周边路途较近的发电企业进行协商分开储备,或与生产厂家建立备用关系等途径来解决。第三,企业内部的库存应该逐步向“零库存”方向努力,可以对仓库中的积压、闲置物资设备采取互相调剂、出售、报废等方式进行处理,并加强对生产环节闲置淘汰的物资的管理,收回的残值,应该交由物资部门集中处理,避免任意流失。

2.4 电网企业应急物资管理

首先,明确应急物资管理的定位。电网企业应急管理体系在突发事件面前既是政府需求,也是电网企业应急物资管理保障体系的重要组成部分。应急物资管理在整个电网企业物资管理体系中占有重要的地位和作用,包括组织体系、预案体系、预警工作、事件分级与应急处置程序、应急协调机制以及保障体系等组成部分。以此为基础,要建立突发事件分类与分级及电力备品需求预测模型。

2.5 加强电力企业物资管理人员素质

加强物资管理人员素质建设是提高物资管理水平的关键,一方面,要提高物资管理人员业务理论水平、经营管理能力,使其适应信息时代物资管理需求,同时还要提高他们的政治素质和道德素质,做到公正平等、清正廉洁、克己奉公、精益求精。

3 总结

电力物资管理工作是供电设备的工作的正常保障,在工程建设中,因为成本的管理和安全生产的要求,所以电网上物资的管理就是要不得马虎,所以在物资管理上采用电子信息的系统管理方式,提高我国供电的效率,同时为我国的电力企业提供一条新的发展道路。

参考文献

[1]郭斌.我国电力资源的发展状况及展望[J].甘肃广播电视大学学报,2013(3).

[2]杨晓蕾,彭贤伟.贵州电力资源及市场状况分析[J].贵州工业大学学报(社会科学版),2007(5).

[3]刘利华,吴义纯.统筹开发利用电力资源促进经济社会协调发展[J].安徽科技,2005(12).

物资采购计划管理办法范文第5篇

第1条 目的

为加强采购计划的管理,保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成,确保公司生产经营活动顺利有序地进行,特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。

第3条 职责划分

1. 采购部负责组织编制、季度、月度采购计划,并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。

第2章 采购计划的编制与审批

第4条 采购计划的编制依据

采购计划人员制定采购计划时,应考虑经营计划、需求部门的采购申请、采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。

第5条 编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。

2. 采购计划编制过程中,应考虑公司目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。

第6条 采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划

(1) 采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一的经营计划。

(2) 采购计划人员需掌握经营目标、客户订单意向、市场预测等资料,进行较准确的销售预测。 2. 明确公司生产计划和库存状况

(1)采购部应及时掌握生产部制订的生产计划,以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 (2)采购部应掌握各部门根据目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划

采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等,据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。

第7条 采购计划的审批

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后,将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。 2. 采购目的是否合理、得当,采购的物资是否遵循成本最优的原则,

3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确,库存储备量是否存在过高或过低的现象。 4. 采购计划表中的内容是否符合规定要求。

第3章 采购计划的执行与调整

第8条 采购计划的执行

1. 采购计划的分解。采购经理将审批后的采购计划按照时间和职位进行分解。

2. 采购任务的下达。对采购计划进行分解后,采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任,向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。

3. 采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录,采购计划总监对采购部执行计划的过程进行监督。

第9条 采购计划的变更管理

1. 若计划执行过程中出现异常问题,采购部应对计划做出调整。

2. 对于已经审批的采购物资,请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请,必须立即通知采购部,以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。

第10条 采购计划的增补管理

1. 各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时,应编制“增补需求计划申请表”。

2. 采购部需编制相关的说明文件,说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况,附在“增补需求计划申请表”后。

3. 申请表需求部门经理审批签字后,递交采购部。

4. 如果增补需求的申请符合公司的相关规定,则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案;如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分,采购部有权驳回相关部门的申请。

5. 采购计划增补方案经采购总监、财务部、总经理分别审批通过后,便可作为增补采购计划的依据。 6. 增补采购计划制订完成后,采购部应将其发送至需求部门,作为采购增补实施的依据。

第4章 附则

第11条 本制度由采购部附则制度与解释

物资采购计划管理办法范文第6篇

一、请购及其规定 1.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)财务审核人; (14)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购 部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其 他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作 出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购, 图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定 (1)常规商品采购周期在 7 天,, (2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购 商品周期在 3 天时间;

三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技 术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代 理或各种中介机构询价; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况,询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四 (拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价; 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低, 所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议 价目标或理想中标价格; 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力, 资质进行验证和审查, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总 1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照 一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。 1.合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 (1)合同正文应包含的要素 1) 2) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 包装要求; 合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明; 付款方式; 工期; 质量保证期; 质量要求及规范; 违约责任和解决纠纷的办法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 双方的公司信息; 11) 其他约定。 (2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项 报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七( 合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1.付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八 (资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务 部付款; (4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款,以免影响合同的执行 和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监 督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及 公司领导; (2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同;

物资采购计划管理办法范文

物资采购计划管理办法范文第1篇修改状态:A/0物资的计划、采购管理制度文件编号:修改状态:受控编号:编制:审核:批准:文件编号:修改状...
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