传媒项目商业计划书范文
传媒项目商业计划书范文第1篇
(一) 公司全称: 宇田时代
(二) 成立时间: 种子时期
(三) 定位:多元化娱乐项目
(四)现有员工:
核心团队介绍:
(一)李伟东:公司总经理,主要负责公司战略发展及市场运营。带领核心团队创业。
(二)李亚琴:财会,主要负责公司经济支出和收入。在此之前,曾经营过餐饮、服装店等项目,有一定的项目理财经验。
(三)李亚丽:销售总经理,主要负责公司项目的全面发展和人力资源的分配,还有联营店的日常管理。在此之前经营过服装生意,具有多年的销售经验。
(四)刘俊东:人事部经理,主要负责公司人员录用和辞退。大专学历,具有良好的人际沟通能力。
行业状况:
我们的计划是以网吧为主,饮品,然后香薰,饰品和糖果店为辅组成的(四个联营店.看市场的变化.还有待改变)。首先,我们的总店以网吧开始起家,初步估计收入是12000元/月(保守估计)。再以两个月赚来的资金来起下一家饮品店,开店资金初步估计是15000元左右,预计能赚的资金估计有8000元/月,然后是香薰,糖果店。公司内部采用不同管理方式,根据经营项目的特性,采取不同的管理方式。再做广告宣传的时候,不采取混合式宣传。根据时间的不同和社会条件,采取单独或是二合一式宣传。为了降低广告宣传费用,本人利用人际关系,召集好友,以平面广告和语言宣传。
市场介绍:
由于我们城市娱乐设施比较少,所以娱乐设施在我们这里比较受欢迎。一到假期人都不知道去哪里,再加上计算机在本地区还算是新的科技娱乐事物极少的人家会有计算机。人们不得不出去玩,但是由于娱乐设施的缺少所以人们对这个方面还是比较重视的。特别是年轻人一代不会太在乎价钱只为开心。我们考虑到客户在消费的同时.所需要的服务,我们抓住这个特点,给予客户全方位的服务,给客户物超所值感觉。而且,到节假日网吧会呈现出供不应求的场面。
宇田时代是以休闲和经营时尚用品为主的娱乐网络体系.所以在取店名的时候.充分的考虑到未来的发展.因此在店名中加入"时代"一词.以此证明本店的时尚绝对紧跟潮流步伐.
此外.宇田时代通过客户所提供信息.了解市场行情.在适当时候改变经营方式和策略.以获得更多的利润.
由于年轻人喜欢玩网络游戏所以上网吧的次数是极其的高,特别是白领族的人都是晚上闲来无事出门打打桌球上上网。女孩子比较喜欢逛街,喜欢买漂亮的东西,衣
服,首饰,化妆品,为了漂亮多花几个钱是不成问题的。所以宇田时代抓住了当代人的心理.提供他们所需要的,满足人们的需求,当代年轻人追求精神上的快感,而不会在乎物质上的流失,只要能给他们一种心灵上的愉悦,消费对他们来说就不是问题。
宇田时代休闲的市场定位在年轻人身上,据一年的市场调查显示娱乐休闲的消费人群主要有四类:①喜欢甜品的女性20~~28岁,有一定的购买能力,占消费群体的15%;青少年 5~~18 岁,占消费群体的30%;②一些时尚、年龄在16~~23岁的女孩,占消费群体的20%;③28~~40岁的中年人,喜欢追赶潮流时尚,这部分占20%;④送礼给女性的男生18~28岁占10%。综合以上分析,购买饰品较多的大多是女性,而且她们大多消费能力强,回头率较高,特别是喜欢饰品、香蕈和糖果的女性回头率相当高;⑤主店所面对的是大范围客户大部分固定在18~28岁,占85%。 市区中心地带的网吧很多,但是条件差规模小。有一家大型的网吧,但是呈现了供不应求的局面。
基本人流分析:星期一到星期五,白天能达到35-60台机器全天固定(100台机器)。而从星期五晚上到星期天晚上,基本上是呈现供不应求的场面。这个是普通日期的分析。
假期分析:假期里,呈现一个时间段的形式,九点到十点左右开始,流水式满员。中午左右,就会座无虚席。然后持续要第二天早上六点休息。而且目前要到春节了,春节是全国性的消费高峰期。
对手分析:对手都是一些老的网吧,都有一些固定的客户。但是现在网吧的流动人群还是占主导地位的。他们电脑的配置在当时开业的时候是最好的,但是经过这么长时间,电脑的配置已经落后。只要质量在他们之上,价格和他们同等,客户群也会向我们倾过来。成本问题已经再预算之内,下面有分析。
自我分析:我们站在社会的前沿,出售社会的时尚,联营店里经营的都是本地区火的和新颖的事物。收入不会低。
产品与服务:
宇田时代是一家以经营娱乐项目为主的多维一体店,半年的时间会发展成以网吧为主体,饰品、香蕈、饮品、糖果为联营的娱乐网络。我们经营的是潮流,但是我们遵循的是以诚实守信求发展的规矩。
宇田时代的口号------让美丽的笑脸,再添一分彩!
主店由我们自己筹划和建立。至于联营店,我们会找国内的一些公司,作为市级代理商的形式开启。以此降低成本,保证利益的稳定和增收。
同时本地区有个招商引资的政策,为投资商谋利的政策。政府还有种种关于投资的优惠政策。
宇田时代是由年轻人创立,所以我们有跟进潮流的能力。我们能占在同龄人的角度去看待世界,我们知道当代的时代前沿。同时,我们也会去追求不同的时尚,追求完美。再次,我们还会推出黄金卡、白金卡和钻石卡,三种不同的贵宾卡,可以让客户在追求时尚的同时,感觉自己的消费程度大大减小。给客户一种心理上的安慰。我们还会推出购物积分制,当单独客户达到一定的积分时,我们会送出相应的礼物,已此鼓励客户群体的消费。此后定期利用节日举办活动,大力宣传宇田时代的特色。借此引来更多的消费群体。
活动例如网络游戏比赛,或是情人节、春节、五一等等一些节假日促销。(促销本
质一般人了解,就是打着节日的名义大力宣传,而不是真正的降价。)
业务开展现状:
目前项目处在种子期,但是我们有能力也有信心把企业发展起来,发展强大。我们联系社会各界人士,为我们的项目开辟通道。
财务状况:
公司的核心管理是财务管理,资金的合理使用直接关系到一个公司是否正常健康发展。为此,本部制定了未来资金使用动向,以供商讨:
a.房屋40-50万左右。(因实际而定)
b.设备35-40万左右。(因实际而定)
c.工商执照5万左右。
d.人员聘用1万左右,全包括。
e.广告费用1 万左右。
上述费用统计结果表明,100万元资金是使宇田时代启动市场的必须资金。
根据市场调查,房屋每平米在3000-4000元之间,设备一套需要3500-4500左右,我们的目标是尽量用最低的价格,购入高品质的设备。
执照问题,需要和工商部门协商,所以有些费用是免不了的。但是我们会节省不必要的资金流出。
关于人员聘用,要看关于人员的工作态度和工作热情而制定工资多少高低。本地区的人员工资不是很高,这也可以为企业节省很多费用。
我们把广告宣传费用降到最低,利用人际关系达到广告效应。同时平面广告宣传是必不可少的。上述金额为最高金额,实际会少。
这些是初步计算,一切的费用要按实际情况而定。房屋的购买还是租赁,看当时的要求。
融资计划:
以上总结,融资对象分为个人及公司两种,个人要求自有资金不低于100万,有市场经验尤佳;公司要求不低于150万实际资金。上述对象可投入人力,并要有志于把宇田时代做大做强.。
合作方式:目前希望是借贷的方式。
项目到成熟期后,投资商可以选择进入股份制。参股形式再议,看项目的发展形式。 融资期和退出方式需经过协商决定。
联系方式:
联系人:李伟东
电话:0464-8856574
电子邮件:227398160@163.com
地址:黑龙江省七台河市
邮编:154600
传媒项目商业计划书范文第2篇
【商业报告】传媒公司商业计划书
【报告服务】本网提供商业计划书定制服务
【商业计划书参考】
前言 11-12
第一部分 执行概要 12-16
1.1 项目发起 12
1.2 新创企业简介 12
1.3 公司优势 12-13
1.4 项目特点 13
1.5 公司业务基本构想 13-14
1.6 营销策略概述 14
1.7 创业团队与经营管理团队 14-15
1.7.1 创业团队 14
1.7.2 管理团队 14-15
1.8 财务预测 15-16
第二部分 项目发起及公司概述 16-20
2.1 项目发起 16-18
2.1.1 项目所属文化业发展状况 16
2.1.2 项目发起原因 16-17
2.1.3 项目特点 17-18
2.2 公司概述 18-20
2.2.1 公司性质及地址 18
2.2.2 投资方案 18-19
2.2.3 公司背景 19-20
第三部分 公司业务的确定 20-30
3.1 宏观环境分析 20-21
3.1.1 政治法律环境 20
3.1.2 经济环境 20-21
3.1.3 社会环境 21
3.1.4 技术环境 21
3.2 竞争五力分析 21-23
3.2.1 来自同行业电视传媒公司的竞争 22-23
3.2.2 来自消费者的竞争 23
3.2.3 来自资源提供者的侃价力量 23
3.2.4 替代风险 23
3.2.5 潜在进入者 23
3.3 SWOT分析 23-26
3.3.1 存在的机会 24
3.3.2 存在的威胁 24
3.3.3 优势分析 24-25
3.3.4 劣势分析 25
3.3.5 SWOT矩阵 25-26
3.4 公司业务及各业务之间的关系 26-28
3.4.1 三项业务发展策略 26-27
3.4.2 各业务间的关系 27-28
3.5 未来发展方向 28-30
3.5.1 未来的威胁 28-29
3.5.2 未来公司业务发展方向 29-30
第四部分 保持广告业务的稳定发展 30-37
4.1 广告市场分析 30-32
4.1.1 电视广告市场估计 30
4.1.2 对现有广告发布情况分析 30-32
4.2 营销策略 32-37
4.2.1 电视节目整合营销(产品策略) 32-33
4.2.2 价格策略 33-34
4.2.3 渠道策略 34-35
4.2.4 营销传播组合策略 35-36
4.2.5 服务策略 36-37
第五部分 信息电视业务 37-47
5.1 开发原因 37-38
5.1.1 需求与技术上的可能 37
5.1.2 基于公共形象的考虑 37
5.1.3 与现有广告业务基本不存在竞争关系 37-38
5.2 信息电视频道(产品) 38-41
5.2.1 产品特点 39
5.2.2 节目编排 39-40
5.2.3 信息点播窗口设置 40-41
5.3 信息发布市场目标客户 41-42
5.3.1 点播类信息发布客户 41-42
5.3.2 滚动播出类信息客户 42
5.4 营销策略 42-47
5.4.1 定价策略 42-43
5.4.2 渠道策略 43
5.4.3 营销传播组合策略 43-44
5.4.4 销售计划 44-47
第六部分 开发农村无线数字电视网络 47-55
6.1 开发原因 47
6.1.1 本地农村地区电视信号覆盖情况 47
6.1.2 国家对三农问题的关注 47
6.2 公司产品 47-48
6.3 市场分析 48-51
6.3.1 农村居民对文化娱乐消费的购买支出增加 48-49
6.3.2 竞争对手情况 49-51
6.4 固定资产投入进度 51
6.5 营销策略 51-55
6.5.1 定价策略 51-
526.5.2 渠道策略 52
6.5.3 营销传播组合策略 52-53
6.5.4 服务 53
6.5.5 销售计划 53-55
第七部分 管理团队及人力资源规划 55-59
7.1 组织结构 55-56
7.2 公司管理团队 56-57
7.2.1 管理团队介绍 56-57
7.2.2 高层管理人员的利润分享计划 57
7.3 人力资源规划 57-59
7.3.1 人员设置 57-58
7.3.2 人力成本计划 58-59
第八部分 经营风险及对策 59-62
8.1 可能存在的风险 59-60
8.1.1 政策风险 59
8.1.2 市场风险 59
8.1.3 来自电视频道资源提供方的风险 59
8.1.4 管理风险 59-60
8.1.5 人才风险 60
8.2 风险规避措施 60-62
8.2.1 针对政策风险 60
8.2.2 针对市场风险 60
8.2.3 针对来至电视频道资源提供者的风险 60
8.2.4 针对管理风险 60-61
8.2.5 针对人才风险 61-62
第九部分 财务预测及分析 62-77
9.1 假设 62
9.2 投资情况 62-64
9.2.1 公司股本规模 62
9.2.2 投入固定资产状况 62-63
9.2.3 公司现金预计投向 63
9.2.4 每年固定资产投入情况 63-64
9.3 正常经营的收入、成本、费用预测 64-68
9.3.1 正常经营的收入预测 64
9.3.2 正常经营成本预测 64-66
9.3.3 正常经营营业费用预测 66
9.3.4 正常经营管理费用预测 66-67
9.3.5 正常经营财务费用的预测 67-68
9.4 利润及利润分配表的预计与分析 68-69
9.4.1 预计利润及利润分配表 68-69
9.4.2 预计利润及利润分配表分析 69
9.5 预计现金流量表及投资分析 69-73
9.5.1 预计现金流量表的编制 69-71
9.5.2 预计投资净现值 71-72
9.5.3 预计投资回收期 72
9.5.4 内含报酬率 72-73
9.5.5 项目敏感性分析 73
9.6 预计资产负债表及报表分析 73-77
9.6.1 预计资产负债表 73
9.6.2 报表分析 73-77
【研究步骤】委托方安排
传媒项目商业计划书范文第3篇
1.1 项目要点
1.2 项目背景
1.3 项目核心技术
1.4 项目内容与特点
1.4.1 体系架构
1.4.2 技术或资源特点
1.4.3 商业经营模式特点
1.5 客户基础
1.6 市场机遇
1.7 项目投资价值
1.8 发展使命
1.9 成功关键
1.10 盈利目标
2.0 文化传媒项目公司介绍【兆联公司商业计划书格式】
2.1 发起人介绍
2.2 项目公司与关联公司
2.3 公司组织结构
2.4 [历史]财务经营状况(新建项目与公司没有本章节)
2.5 公司地理位置
2.6 公司发展战略
2.7 公司内部控制管理
3.0 文化传媒项目(产品与服务)介绍【兆联公司商业计划书格式】
3.1 项目内容与目标
3.2 项目开发思路
3.3 项目核心技术及特点(创新与差异化)
3.4 项目开发(条件)资源状况
3.5 项目地理位置与背景
3.6 项目设备与设施
3.7 项目技术与特点
3.8 项目建设基本方案与内容
3.9 经营模式与盈利模式
3.10 项目进展
4.0 文化传媒市场分析【兆联公司商业计划书格式】
4.1 行业市场分析
4.2 行业准入与政策环境分析
4.3 市场容量分析
4.4 供需现状与预测
4.5 目标市场分析
4.6 销售渠道分析
4.7 竞争对手分析
5.0 文化传媒项目SWOT综合分析【兆联公司商业计划书格式】
5.1 优势分析
5.2 弱势分析
5.3 机会分析
5.4 威胁分析
5.5 SWOT综合分析
6.0 文化传媒项目发展战略与实施计划【兆联公司商业计划书格式】
6.1 执行战略
6.2 竞争策略
6.3 市场营销策略
6.3.1 目标市场定位
6.3.2 定价策略
6.3.3 渠道策略
6.3.4 宣传促销策略
6.3.5 整合传播策略与措施
6.3.6 网络营销策略
6.3.7 客户关系管理策略
6.4 经销商培训与销售网络建设
6.5 公共关系与战略结盟
6.6 售后服务策略
6.7 战略合作伙伴
7.0 文化传媒项目管理与人员计划【兆联公司商业计划书格式】
7.1 项目公司组织结构
7.2 项目公司管理团队(管理层人员介绍或团队组建)
7.3 管理团队建设与完善
7.4 人员招聘与培训计划
7.5 人员管理制度与激励机制
7.6 项目质量控制系统
7.7 项目成本控制管理
7.8 项目实施进度计划
8.0 风险分析与规避对策【兆联公司商业计划书格式】
8.1 文化传媒项目风险分析
8.2 文化传媒项目风险规避
8.2.1 政策规避方法
8.2.2 市场风险规避方法
8.2.3 经营管理风险规避方法
8.2.4 人才风险规避方法
8.2.5 融资风险规避方法
9.0 投入估算与资金筹措【兆联公司商业计划书格式】
9.1 项目融资需求与贷款方式
9.2 项目资金使用计划
9.3 融资资金使用计划
9.4 资金合作方式及与资金偿还保障
9.5 退出机制
10.0 文化传媒项目投资效益分析【兆联公司商业计划书格式】
8.1 财务分析基本假设
8.2 收入估算
8.3 成本与税金估算
8.3.1 采购与水、电、燃料等费用
8.3.2 工资及福利费用
8.3.3 折旧费
8.3.4 维修费
8.3.5 管理费用
8.3.6 销售税金等费用
8.3.7 税率
8.4 成本估算
8.4.1 固定资产折旧费用估算表
8.4.2 销售成本估算表
8.4.3 付现经营成本估算表
8.4.4 运营费用估算表
8.5 损益表与现金流量表估算
8.6 重要财务指标
8.7 财务敏感性分析
8.8 盈亏平衡分析
8.8.1 盈亏平衡点
8.8.2 盈亏平衡分析图
8.8.3 盈亏平衡分析结论
8.9 投资效益分析结论
11.0 文化传媒项目无形资产价值分析【兆联公司商业计划书格式】
11.1 分析方法的选择
11.2 收益年限的确定
11.3 基本数据
11.4 无形资产价值的确定
12.0 财务分析附件
(1) 基本报表
12.1 主要经济技术指标表
12.2 各年损益分配表
12.3 自有资金财务现金流量表
12.4 投资者(整体)财务现金流量表
12.5 全投资财务现金流量表
12.6 资金平衡节余(银行存款)表
12.7 资产负债表(缴税偿债分利后)
12.8 资产负债表(税后偿债分利前)
12.9 投资构成、资金投入与来源计划表
12.10 注册出资方式比例与出资计划表
12.11 借款还本付息计划表
(2) 辅助报表
(3) 敏感分析报表
13.0 其他相关附件
(1)营业执照
(2)法人代码证书
(3)税务登记证
(4)技术应用成果相关证件
(5)相关图片:技术管理团队的组建;重要合作伙伴;市场调研
(6)市场调研报告
(7)专业术语说明
传媒项目商业计划书范文第4篇
一、宗旨及融资意图 6
二、融资优势 6
(一)各类资源优势 6
(二)产品和服务优势 7
(三)市场优势 7
三、融资方式 7
四、回报预测 8
(一)经济回报 8
(二)非经济回报 8
第二章 公司介绍 9
一、宗旨任务 9
二、公司简介 9
三、公司资源构成 9
四、公司管理 9
(一)董事会 9
(二)管理队伍状况 10
(三)外部支持 10
第三章产品及服务 11
一、公司产品及服务的构成 11
(一)产品属性 11
(二)业务划分主营业务和增值业务
二、产品和服务的关系 1
2第四章 ****行业市场及商业模式 14
一、****行业市场现状 14
二、顾客的购买准则 14
(一)关于***行业市场调查 14
(二)***频道的用户类型: 16
三、市场竞争者 18
(一)竞争者 18
(二)SWOT分析 18
(三)竞争策略 19
四、商业模式 20
第五章企业战略与主营业务销售计划 22
一、企业战略 22
二、市场营销战略 23
(一)市场营销品牌战略 23
(二)市场营销资源战略 23 11
(三)市场营销产品战略 24
(四)市场营销渠道战略 24
(五)市场营销销售战略 24
(六)发展合作伙伴策略 25
三、主营业务销售计划 25
(一)销售渠道与伙伴 25
(二)销售周期 25
(三)销售活动 26
四、主营业务销售价格及覆盖 27
(一)定价标准 27
(二)覆盖现况及预期 27
第六章 增值业务及市场营销 29
一、节目制作《*******》 29
(一)产品设计 29
(二)经营和盈利模式 29
二、音像制品期刊图书 30
(一)产品设计 30
(二)经营和盈利模式 31
三、网络视频 31
(一)意义 31
(二)网络视频产品规划 31
(三)网络视频经营和盈利模式
(四)网络视频的技术投入 32
(五)资金投入 32
(六)时间投入 33
四、广告策划与代理 33
(一)产品设计 33
(二)经营和盈利模式 33
五、新媒体
(一)产品设计 33
(二)经营和盈利模式 3
3第七章 财务规划 35
一、****-****财务收支情况 35
(一)支出部分 35
(二)收入部分 35
二、****-****收入预计 36
(一)主营业务收入预期 36
(二)增值业务收入预期 38
(三)总收入预计 38
三、融资方式 39
(一)股权融资 39
(二)债券融资 39
31(三)用于投资的资本金 39
四、资金使用规划 39
(一)设备购置费 40
(二)节目制作费 40
(三)***营销费用 41
(四)管理费用 41
(五)****专项研发费用 41
(六)现金储备 41
五、风险及退出 41
(一)风险 41
(二)退出
42附件清单 46
附件四:公司董事会成员、高级管理人员介绍 47
公司董事会人员简介 47
公司高级管理人员简介 48
附件五:行业数据50
附件六:****-****损益情况 52
附件七:****-****收入情况 54
附件八:****-****支出情况 55
附件九 设备投入成本预算 56
传媒项目商业计划书范文第5篇
个性化定制版是根据企业具体项目的要求,着力呈现商业综合体项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等,深度透析项商业综合体目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等,最大限度地体现项目的价值,在此通用版基础上升级完成,为企业申请融资等提供全程指导服务的商业综合体商业计划书。
报告目录
第1章:商业综合体项目摘要
1.1 商业综合体项目概况 1.1.1 项目背景
前瞻产业研究院 | http://f.qianzhan.com/
1.1.2 项目简介
1.2 商业综合体项目优势分析
1.3 商业综合体项目融资与财务分析概况 1.3.1 项目融资方案概况 1.3.2 项目财务分析概况
第2章:商业综合体项目公司介绍
2.1 公司发展简况 2.2 公司组织架构 2.3 公司管理模式 2.4 公司经营情况
第3章:商业综合体行业及目标市场分析
3.1 商业综合体行业发展现状与市场前景分析 3.1.1 行业发展历程 3.1.2 行业发展现状 3.1.3 行业市场前景预测
3.2 商业综合体项目目标市场分析 3.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析 3.2.2 市场规模分析 3.2.3 盈利情况分析 3.2.4 市场竞争分析 3.2.5 进入壁垒分析 3.2.6 市场分析总结
第4章:商业综合体项目产品/服务分析
4.1 商业综合体项目产品/服务简介
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4.1.1 项目产品/服务名称 4.1.2 项目产品/服务特征 4.1.3 项目产品/服务性能用途 4.2 商业综合体项目产品生产经营计划 4.2.1 项目产品生产方式 4.2.2 项目产品生产设备 4.2.3 项目品质控制和质量改进 4.2.4 项目产品成本控制
4.3 商业综合体项目产品/服务前景分析 4.3.1 项目产品/服务竞争优势 4.3.2 项目产品/服务市场前景
第5章:商业综合体项目研究与开发
5.1 现有技术开发资源以及技术储备情况 5.2 项目团队对外合作情况 5.3 项目研发团队技术水平 5.4 项目研发投入计划
5.5 项目研发团队激励机制与措施
第6章:商业综合体项目市场营销策略
6.1 商业综合体项目营销战略 6.2 商业综合体项目市场推广方式
第7章:商业综合体项目融资和资金退出
7.1 商业综合体项目资金需求用量与期限 7.1.1 项目总投资 7.1.2 固定资产投资
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7.1.3 流动资金
7.2 商业综合体项目资金筹集方式 7.2.1 项目资本金筹措 7.2.2 项目债务资金筹措 7.2.3 项目融资方案分析
7.3 商业综合体项目资金筹集方式 7.4 商业综合体项目资金使用规划 7.5 商业综合体项目投资回报计划 7.6 商业综合体项目资金报酬与退出 7.6.1 股票上市 7.6.2 股权转让 7.6.3 股权回购 7.6.4 股利
第8章:商业综合体项目财务预测
8.1 财务评价基础数据
8.2 商业综合体项目销售收入预测 8.3 商业综合体项目成本费用估算 8.4 商业综合体项目财务评价报表 8.4.1 项目现金流量表 8.4.2 项目损益表 8.4.3 项目利润分配表
8.5 商业综合体项目财务评价结论
第9章:商业综合体项目投资风险与控制
9.1 政策风险与控制 9.2 资源风险与控制
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9.3 市场不确定性风险与控制 9.4 市场竞争风险与控制 9.5 研发与生产风险与控制 9.6 成本控制风险与控制
9.7 商业综合体项目财务风险与控制 9.8 商业综合体项目管理风险与控制 9.9 商业综合体项目破产风险与控制
第10章:根据实际项目的不同特征,可进行适当调整
传媒项目商业计划书范文第6篇
1.0 安防项目概要
1.1 项目要点
1.2 项目背景
1.3 项目核心竞争力
1.4 项目内容与特点
1.4.1 体系架构
1.4.2 技术或资源特点
1.4.3 商业经营模式特点
1.5 客户基础
1.6 市场机遇
1.7 项目投资价值
1.8 发展使命
1.9 成功关键
1.10 盈利目标
2.0 安防项目公司介绍
2.1 发起人介绍
2.2 项目公司与关联公司
2.3 公司组织结构
2.4 [历史]财务经营状况(新建项目与公司没有本章节)
2.5 公司地理位置
2.6 公司发展战略
2.7 公司内部控制管理
3.0 安防项目(产品与服务)介绍
3.1 项目内容与目标
3.2 项目开发思路
3.3 项目创新与差异化
3.4 项目核心竞争力或特点
3.5 项目开发(条件)资源状况
3.6 项目地理位置与背景
3.7 项目设备与设施
3.8 项目建设基本方案与内容
3.9 经营模式与盈利模式
3.10 项目进展
4.0 安防市场分析
4.1 行业市场分析
4.2 行业准入与政策环境分析
4.3 市场容量分析
4.4 供需现状与预测
4.5 目标市场分析
4.6 销售渠道分析
4.7 竞争对手分析
5.0 安防项目SWOT综合分析
5.1 优势分析
5.2 弱势分析
5.3 机会分析
5.4 威胁分析
5.5 SWOT综合分析
6.0 安防项目发展战略与实施计划
6.1 执行战略
6.2 竞争策略
6.3 市场营销策略
6.3.1 目标市场定位
6.3.2 定价策略
6.3.3 渠道策略
6.3.4 宣传促销策略
6.3.5 整合传播策略与措施
6.3.6 网络营销策略
6.3.7 客户关系管理策略
6.4 经销商培训与销售网络建设
6.5 公共关系与战略结盟
6.6 售后服务策略
6.7 战略合作伙伴
7.0 安防项目管理与人员计划
7.1 项目公司组织结构
7.2 项目公司管理团队(管理层人员介绍或团队组建)
7.3 管理团队建设与完善
7.4 人员招聘与培训计划
7.5 人员管理制度与激励机制
7.6 项目质量控制系统
7.7 项目成本控制管理
7.8 项目实施进度计划
8.0 风险分析与规避对策
8.1 安防项目风险分析
8.2 安防项目风险规避
8.2.1 政策规避方法
8.2.2 市场风险规避方法
8.2.3 经营管理风险规避方法
8.2.4 人才风险规避方法
8.2.5 融资风险规避方法
9.0 投入估算与资金筹措
9.1 项目融资需求与贷款方式
9.2 项目资金使用计划
9.3 融资资金使用计划
9.4 资金合作方式及与资金偿还保障
9.5 退出机制
10.0 安防项目投资效益分析
8.1 财务分析基本假设
8.2 收入估算
8.3 成本与税金估算
8.3.1 采购与水、电、燃料等费用
8.3.2 工资及福利费用
8.3.3 折旧费
8.3.4 维修费
8.3.5 管理费用
8.3.6 销售税金等费用
8.3.7 税率
8.4 成本估算
8.4.1 固定资产折旧费用估算表
8.4.2 销售成本估算表
8.4.3 付现经营成本估算表
8.4.4 运营费用估算表
8.5 损益表与现金流量表估算
8.6 重要财务指标
8.7 财务敏感性分析
8.8 盈亏平衡分析
8.8.1 盈亏平衡点
8.8.2 盈亏平衡分析图
8.8.3 盈亏平衡分析结论
8.9 投资效益分析结论
11.0 安防项目无形资产价值分析11.1 分析方法的选择11.2 收益年限的确定11.3 基本数据
11.4 无形资产价值的确定 12.0 财务分析附件
(1) 基本报表
(2) 辅助报表
(3) 敏感分析报表
(4) 营业执照
(5) 法人代码证书
(6) 税务登记证
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