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施工图复核管理制度范文

来源:盘古文库作者:开心麻花2025-10-101

施工图复核管理制度范文第1篇

第一章 编制说明

1.1编制原则

为满足业主、公司及项目部要求,全面贯彻落实精细化管理的管理理念 ,提高测量的管理水平,结合测量队的现有人员及仪器,对本测量队的图纸会审及数据复核、实施方案及作业指导书、人员及仪器安排、文明施工等进行前期策划,确定管理模式,对各工区测量队提供指导,为后期项目部或公司对本标段测量队的考核提供依据。

1.2 编制依据

1.2.1 业主方、设计方、监理方的相关文件。

1.2.2 设计相关图纸及本工程项目所采用的设计、施工、验收有效的技术标准、规范与有关规定。

1.2.3 京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司关于测量的工作会议内容。

1.2.4 中铁大桥局集团有限责任公司企业标准和相关规定。 1.2.5 项目部下发的关于测量的相关文件。

第二章 执行标准及规范

2.1施工测量的主要技术依据:

2.1.1《铁路工程测量规范》 TB 10101-2009 2.1.2《高速铁路工程测量规范》 TB 10601-2009 2.1.3《精密工程测量规范》 GB/T 15314-94 2.1.4《国家

一、二等水准测量规范》 GB/T 12897-2006

2.1.5《国家

三、四等水准测量规范》 GB/T 12898-2009 2.1.6《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314-2009 2.1.7《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》 CH/T 2009-2010 2.1.8《工程测量规范》 GB 50026-2007 2.1.9《关于进一步规范铁路工程测量控制网管理工作的通知》(铁建设[2009]20号)

第三章 项目概况

3.1 基本情况

中铁大桥局股份有限公司承建的京沈客专辽宁段TJ-11标位于辽宁省新民市附近,标段起讫里程为DK605+320.95~DK634+404.57,全长29.084km。工程主要项目由2座特大桥、1个站场、2段路基、1个箱梁预制梁场组成。其中,本标段施工绕阳河特大桥78号墩至沈方台,共502个承台和墩身,长16.265km,柳河特大桥京方台至沈方台,共312个承台和墩身,长10.079km。两段路基共计2.739km,一段位于绕阳河特大桥与柳河特大桥之间(621.9m),一段位于新民北站站场处(2106.9m),共划分沉降监测断面69个。路基处还包含5个框架涵,2个旅客通道。箱梁架设共659榀,还有16+24+16m三跨刚构连续梁1处, 32+48+32m三跨连续箱梁1处, 44.5m简支拱1处。

第四章 机构设置及岗位职责

4.1机构设置

4.1.1项目部成立精测队,服从公司和项目部统一管理,负责本项目施工范围内施工生产过程中所要求的各项施工测量工作,应达到能独立胜任本项目结构物施工测量水平,精测队人员配备根据项目机构设置及定员定编方案进行配置。测量组织管理图如下图:

4.1.2精测队实行队长负责制,由公司和工程管理部负责督促和指导。精测队对每个测量工序应制定工序测量复核办法,并遵照执行。队长每月对公司进行测量完成情况汇报,有测量质量问题的,配合公司进行问题源分析,并对责任人追究相应责任,杜绝此类情况再次发生。遇到重大技术问题的,需向公司汇报,由公司派人给予指导。

4.2岗位职责

4.2.1精测队长岗位职责

4.2.1.1在项目部总工程师的领导下,负责安排本项目日常具体的测量工作及测量相关管理工作,认真贯彻公司质量体系的相关程序文件。

4.2.1.2精测队长合理安排项目部精测队所有的人员及仪

器,及时传达业主及项目部相关会议要求,落实精测队每个工区测量负责人的职责,保持与业主、评估单位、监理以及项目部良好的沟通。

4.2.1.3负责本队仪器设备的保管、维护及送检工作,及工程完工后仪器设备的转运。

4.2.1.4负责建立健全本队测量设备及小型器材台帐,及时记录设备修理、校验情况和性能状态。

4.2.1.5负责本队的测量安全质量工作。 4.2.1.6负责制定测量工序复核办法。 4.2.1.7完成项目部领导交代的其他工作。 4.2.2精测队技术负责人岗位职责

4.2.2.1精测队技术负责人负责各个工区所有的图纸会审及计算数据复核,编写相关方案、作业指导书、技术交底、专项测量方案等。

4.2.2.2计算数据经精测队复核无误后,精测队技术负责人负责把计算数据与相关方案、作业指导书、技术交底、专项测量方案一起报公司主管总工程师审核,审核无误后精测队技术负责人报请精测队长后下发各工区实施。

4.2.3各工区测量员岗位职责

4.2.3.1一工区测量组长牛建刚负责一工区范围内所有测量内、外业工作,杨斌、郑阵负责桩基放样、护筒检查及刚构连续梁放样工作,刘冬冬、李晗负责承台开挖、承台角点放样、承台模板检查工作,于鹏、范行敏负责墩身角点放样、墩身模板检查及垫石放样工作。

4.2.3.2二工区测量组长于小航负责二工区范围内测量内、

外业及箱梁架设放样工作,梅勇、王辉负责梁场前期大临建设放样及箱梁预制模板检查工作。

4.2.3.3三工区测量组长陈硕负责三工区范围内测量内、外业工作,张贵平、胡建桥负责桩基放样、护筒检查、承台开挖、承台角点放样及承台模板检查工作,曾海、刘奎负责墩身角点放样、墩身模板检查及垫石放样工作,陈硕、陈浔负责连续梁、简支拱、伸缩梁、区间路基及框架涵放样工作。

4.2.3.4四工区测量组长张萌负责四工区范围内所有测量内、外业工作,刘丙言、张锋、童晨浩负责新民北站路基及框架涵放样工作。

4.2.3.5孙阳坤、周乐平、张伟负责本标段内所有资料处理工作。

第五章 测量复核管理制度

5.1施工测量放样数据必须实行和坚持三级复核制度,即各工区测量组长的复核制度,项目部精测队复核制度,公司复核制度。本标段内各级测量机构负责完成放样计算资料和控制测量,其成果在使用前应提交公司,由公司组织检查和复核。检查的主要内容有外业记录和内业资料是否规范,测量方法是否合理,记录是否真实可靠,记注是否清楚明显,计算是否正确,签署是否完善,图表是否齐全,凡不符合要求的资料必须返工重做。复核的主要内容有复核测站平差方法是否合理成果是否正确有无笔误对最终实用平差成果进行换算、验算和反算确保最终成果准确可靠。

5.1.1 桩基放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复

核,责任人为:精测队长。

5.1.2 承台放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.3 墩身放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.4 墩身模板检查及墩身竣工数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.5 箱梁放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.6 桥梁附属工程放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.7 涵洞放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.8 路基放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.9 路基附属工程放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.10 站场工程放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.1.11 轨道工程放样数据由工区测量组长复核后,上报精测队复核,责任人为:精测队长。

5.2 施工测量放样原始记录数据必须实行和坚持二级复核制度,首先实行现场测量人员对外业原始记录进行自检和互查制度,各工区测量组长对外业原始记录复核制度。

5.2.1 所有现场放样点位及放样原始记录由工区测量组长

组织人员进行复核,责任人为:工区测量组长。

5.2.2 精测队长组织人员对工程关键部位进行复核测量,或各工区测量组长根据现场施工情况上报项目部精测队进行复核。上报责任人为:各工区测量组长。

第六章 控制网复核制度

6.1 控制网首次复测与加密由公司负责组织。测量施工放样、沉降观测、竣工测量、控制网定期复核等测量工作由项目部负责组织。工程开工前,制定贯通测量和控制网复核测量计划。复测完成后整理测量成果书,测量成果书经公司测量主管部门审批后,形成有效文件报建设单位或监理单位审批后实施。

6.2 执行有关测量技术规范和标准,按照规范技术要求进行测量设计、作业、检查和验收,保证各项成果的精度和可靠性。 6.3 用于测量的图纸资料应认真研究复核,必要时应做现场核对,确认无误无疑后,方可使用。抄录已知数据资料,必须核对,两人应分别独立查阅抄录,并互相核实。

6.4 各种测量的原始观测记录(含电子记录)必须在现场同步做出,严禁事后补记、补绘、涂改、撕毁;必须使用专业记录簿逐项记录测量数据,如有误可用横线划去另起行记录,记录中参加人员、设备、日期、地点、天气、工程地点(部位)等事项应填写完备、清楚,并有施作人签字。记录数据必须真实反映操作过程的实际情况,在通常情况下应有计算结果,并附有相应附图。

6.5 测量外业工作必须有多余观测,并构成闭合检核条件。

用GPS RTK进行放样时,必须在测前、测后进行就近控制点复核检查,测前、测后都检查合格后,放样点才能作为施工依据。

6.6 进行临时转点时,在转点上置仪时必须有第三个检核条件,且检核合格后方可进行施测。

6.7 测量工作应根据人员和仪器设备状态选择施工测量方法。在使用全站仪等测量仪器时,必须有误差监测手段,对各种误操作必须有查错功能和纠错能力。

6.8 重要结构物的定位和放样,必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量,并报请精测队审核、签认后执行。

6.9 坚持贯彻“未经复测的工程不准开工;上一工序结束,下一道工序未经测量放样时,不得继续施工”的原则。 6.10 利用已知点进行引测转点和工程放样前,必须坚持先检测后利用的原则,即已知点检测无误或合格后,才能利用,已知点(平面桩、高程桩)的检核点数及检核精度应符合相关测量规范、技术文件的规定要求。

6.11 仪器对中整平,在一个测站的测量中间至少应检查一次棱镜及仪器的对中和整平,以保证棱镜及仪器的对中整平正确,防止对点错误的发生。

6.12 测量放样必须按正式的设计图纸、文件、修改通知进行。

6.13 随着工程的进展及时测绘、收集、整编竣工资料。 6.14 精测队独立进行加密的控制点,须报监理站测控中心签字方能使用。

第七章 附则

7.1 本制度内容如与集团公司、铁路总公司、国家法律法规有关规定有冲突时,以上级相关规定为准。

施工图复核管理制度范文第2篇

测量复核制度

编制:

复核:

审核:

中铁十六局集团有限公司广昆铁路工程指挥部

第三项目部

施工图复核管理制度范文第3篇

规范公司出库复核工作,确保出库药品质量合格,避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作,并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货: 4.1.1 凭销售清单拣货:

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后,须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”,经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货:

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP,进入“波次管理”界面,选择需要拣选的销售发货单,然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能,选择所需销售发货单据,点击“打印”,选择“拣货单”,使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP,使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”,依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息找到对应的货物。 4.1.2.4 保管员使用RF手持终端扫描货位条形码,系统自动提示拣货完成。 4.1.3 立体货架的取货工作可使用电动堆垛车或活动手扶梯完成。

4.1.4 拣货完成后,保管员使用手动液压叉车或小推车将已拣药品搬运至复核区,同时通知复核员接收销售清单或拣货单。 4.2 零货药品出库拣货: 4.2.1 凭销售清单拣货:

4.2.1.1保管员接到销售清单,先检查单据上是否加盖公司“出库专用章”,经核对确认后方能拣货。

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4.2.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品零货区找到对应的药品。 4.2.2 使用电子标签进行拣货:

4.2.2.1保管员登入电脑端ERP,进入“波次管理”界面,选择与销售清单对应的开票信息,点击“波次释放”。

4.2.2.2 保管员进入“拣货单管理”界面,点击“绑定容器”选择某个编号的周转箱。 4.2.2.3 保管员找到所选定的周转箱,然后使用电子标签系统自带的扫描枪对准箱子上的条码标签进行扫描。扫描前应仔细检查容器内部情况,确保其中无粉尘、霉菌、生虫、污水等影响药品质量的物质,如有必要,可先用清水冲洗,然后使用干抹布或干净纸巾擦拭。

4.2.2.4 周转箱码经扫描后,销售发货单所含品种货位灯将自动点亮,保管员依次将各货位的药品拣入周转箱,选择药品时须仔细核对销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期、提货方式等信息。每结束一个货位药品的拣货,须手工熄灭电子标签信号灯,全部信号灯关闭后,拣货自动完成,ERP中的销售发货信息自动进入复核环节。 4.2.2.5 零货拣货完成后,保管员将周转箱和销售清单交给复核员。

4.3 拣货时,保管员须仔细检查药品外观质量。包装不牢、外箱变形或破损、封口不严、标识模糊的,须立即向养护员报告。养护员核实情况后,上报质管部进行药品质量确认。 4.4 保管员拣货时发现销售清单或RF中显示的发货方式、批号等信息有误,经销售部确认需重新开票后,由保管员在ERP中执行“回退波次”并交质管部审核。开票员在ERP中将当前销售清单作废重开。 4.5 药品出库复核: 4.5.1 整件出库复核:

4.5.1.1 整件药品在复核区进行复核。

4.5.1.2 复核员选择需要复核的销售清单,先检查拣货人员的签字,随后依次核对药品的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息。

4.5.1.3 使用RF手持终端进行整件复核时,复核员可登入RF端ERP,进入“整件复核”功能模块并输入拣货单ID,再仔细核对药品的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息。复核完毕后在电脑端ERP的“整件出库复核”功能中确认。 4.5.2 散件出库复核:

4.5.2.1 散件货出库检查由复核员在复核台进行有关操作。复核员可登入电脑端ERP中,选择“散件出库复核”功能,查找到对应的拣货单,再仔细核对药品的品名、规格、剂型、生产厂

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商、批号、数量、有效期等信息。检查完毕后,复核员登入ERP,选择对应销售单据,点击“复核”进行确认。

4.5.3 复核后的散件药品须在拼箱台完成零货装箱操作。

4.5.4 零货拼箱封闭后,复核员打印拼箱标识并将其粘贴在零货拼箱上。 4.5.5 整件货复核时,复核员在须核对的药品上设立“复核”状态标识。

4.6 复核时对销售清单或RF中显示的发货方式有疑问,经销售部确认需重新开票后,由保管员在ERP中依次执行“回退拣货完工”、“回退波次”,并由质管部审核。开票员在ERP中将当前销售清单作废重开。

4.7 出库复核过程中发现以下情况应暂停出库并报告质管部处理:

(一)药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题;

(二)包装内有异常响动或者液体渗漏;

(三)标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符;

(四)药品已超过有效期;

(五)其他异常情况的药品。

对发现异常不得出库的情况及其处理情况,应如实记录。

4.8 如需扫描电子监管码的药品,逐条扫描药品电子监管码(整件货扫描箱码,散件拼箱须扫描最小包装的监管码)。整件药品扫码时,复核员须在药品上设立“扫码”状态标识。 4.9 物流专员将复核完毕的零货拼箱或整件货移入发货区。

4.10 复核完毕的药品应以销售客户为单位集中存放于发货区内,并设立“待运”状态标识,同时注明发货地区。

4.11 药品出库时,应当附加盖公司“出库专用章”原印章的随货同行单(票)、加盖公司“质管部专用章”原印章的同批号检验报告书(客户有要求的还应在发货时附加相应的发票),进口药品还应附相关证明文件。 5 相关文件

《药品出库复核管理制度》 《药品拆零及拼箱发货操作规程》

施工图复核管理制度范文第4篇

辽卫函字〔2008〕57号

各市卫生局,省直各医疗机构:

为进一步推动医院管理年活动的开展,根据《医疗机构管理条例》及卫生部下发的《医院分级管理办法(试行草案)》规定,2005年10月,我厅启动全省三级甲等医院复核评价及认定工作。

依据专家组的综合评审结果,省卫生厅研究决定,首批通过三级甲等医院验收的医疗机构有辽宁省人民医院等21家(详细名单见附件1,时限为2006年5月至2011年5月);第二批通过三级甲等医院验收的医疗机构有中国医科大学附属第四医院等14家(详细名单见附件2,时限为2007年5月至2012年5月);另有3家医院降为三级乙等医院管理。根据卫生部的规定,省卫生厅将统一换发复核后的等级医院牌匾。

附件:

1、首批通过的三级甲等医院名单

2、第二批通过的三级甲等医院名单

辽宁省卫生厅

二○○八年二月二十七日

附件1:

首批通过复核的三级甲等医院名单

附件2:

施工图复核管理制度范文第5篇

(1)施工组织设计、施工方案及技术交底按照《施工技术管理办法》规定的封面、格式执行并进行统一编号,编制或制表、计算人,复核或审核人,批准人要签字齐全并标注签字日期。

(2)原始记录按不同类别建立统一格式并进行统一编号,记录或制表、计算人,复核或审核人,批准人要签字齐全并标注签字日期。

(3)技术检查记录中检查人与被检查人均要签字齐全并标注签字日期。

(4)按单位工程建立工程日志,专人负责逐日记录(采用黑色签字笔),字迹应工整不潦草、不涂改,每页要有记录人、复核人签字;工程日志格式及内容根据业主及监理工程师要求另行确定。

(5)测量记录使用专用记录本(公司下发的全站仪记录薄、水准仪记录薄)用铅笔记录,记录项目应正规完善(包括:名称、部位、日期、天气、地点、人员、仪器编号等),每页记录应签字齐全,不得撕毁缺页;采用非手工记录的,测量后要及时将相关数据打印输出,签字齐全并留存备查。

(6)需要编入工程竣工文件的工程质量保证资料均应符合与建设单位签订的合同条款及国家、行业的相关文件规定,各类表格应填写完善、文字清晰、签章齐全。

(7)资料由相关技术人员负责收集,资料员负责整理归档及保管。

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2、施工日志记录要反映工程施工日期,各道工序的连续性、真实性及可追朔性。

3、记录所使用的语言应使用工程专用术语或通俗易懂的语言,以文字数据说明为主,图表为辅。书写工整,字迹清晰,采用黑色碳素笔记录。

4、每页页头记录施工日期、气候情况、施工的分项工程名称、里程等。每日记录的页尾记录记录人的姓名。

5、根据施工实际情况记录当日的施工进度、工程质量、工程地质、变更情况、完成的实物工程量、劳动力投入、机械设备投入、原材料使用情况、施工中的突发事件及处理措施效果等,同时也应在记录中前期技术交底或施工安排落实情况、效果等。

6、施工重大事件除在施工日志中形成记录外,还应单独形成记录(工程大事记,分单位工程登记),重大事件含:

(1)施工中遇到溶洞、断层、塌方、涌水突泥等特殊地质情况。 (2)工程质量事故。 (3)安全事故。

(4)复杂、难点工程中相关的研究方案。

(5)不可抗拒的自然因素(台风、地震、洪灾等)对施工影响。 (6)上级领导检查情况。 (7)变更设计情况。 (8)业主的要求。 (9)现场技术交底情况。

7、施工日志封面应写明建设项目名称、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、承包合同编号、施工起止里程、日期。

- 3

4、制定隧道或其他需要的工程的量测方案,严格按量测方案进行施工监视分析,所有量测监视资料必须分类归档管理。

5、单位工程完工后,及时整理竣工测量资料,作为竣工文件的一部分归档整理。

6、所有测量、量测资料由测量主管或其指定的人员负责管理。 第九条 工程检验资料管理

1、隐蔽工程检查证必须于施工现场由责任人亲自签字,不得盖印章或代签,签认的份数应满足业主要求份数要求,签认后单位工程划分建档保存。

2、及时填写各分项、分部、单位工程质量评定表,及时找各责任人签字,不得盖印章或代签,签认的份数应满足业主要求份数要求,签认后单位工程划分建档保存。

3、各类质量报表单独建档整理保存,应具有可追朔性。

4、试验资料,原材料质量证明材料管理

(1)试验资料包括各种试验记录(土工试验资料、砂浆/砼抗压强度试验报告、锚杆拉拔试验报告等),钢材/水泥/砂/石料等原材料试验与检验报告、外加剂试验与检验报告、施工设计配合比等记录;所有的资料应及时签认,由试验室主任负责,分类建档归类保存,能够随时提供计量需要的资料。

(2)需收集的原材料质量证明材料(出厂合格证)包括所有构成工程实体的原材料,如:钢材、水泥、锚杆、焊条、各类外加剂、沥青、土工布、无纺布、止水条、土工格栅等;所有原材料的出厂合格证必须是加盖红章的原件,物资部门应负责每一批进场原材料出厂合格证的收集及分类归档保存。

- 5 外观质量检查,发现问题应及时通知寄发单位补发。

第十四条 档案室对接收的工程文件应及时建立工程文件接收总登记帐和分类帐(簿式台帐和电子台帐),并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。

第十五条 分发外单位和部门的工程文件资料由档案室统一归口办理,分发的文件、图纸资料应严格执行发文登记手续,并建立资料分发台帐,资料分发台帐应留存备查。

第五节 归档管理

第十六条 项目档案室集中统一管理本工程全过程的工程资料,对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查,并负责工程技术档案资料移交。

第十七条 凡合同、协议等文件材料均应为正本(即必须有各方代表符合规定的亲笔签名,有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档,签字方不能用副本或复印件归档)。

第十八条 施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单(含工程联系单)等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件(如表式为复印件,数据虽用合格材料书写也不能作为原件;验收签证单中的各方人员必须签名齐全,不能以盖章或打印件代替签名)归档。

第十九条 主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件(不能用复印件)归档。

第二十条 工程资料按照福建省档案移交相关规定进行组卷归档。

第六节 借阅管理

第二十一条 借阅档案、资料需由本人填写借阅登记(注明:用

施工图复核管理制度范文第6篇

(1)施工组织设计、施工方案及技术交底按照《施工技术管理办法》规定的封面、格式执行并进行统一编号,编制或制表、计算人,复核或审核人,批准人要签字齐全并标注签字日期。

(2)原始记录按不同类别建立统一格式并进行统一编号,记录或制表、计算人,复核或审核人,批准人要签字齐全并标注签字日期。

(3)技术检查记录中检查人与被检查人均要签字齐全并标注签字日期。

(4)按单位工程建立工程日志,专人负责逐日记录(采用黑色签字笔),字迹应工整不潦草、不涂改,每页要有记录人、复核人签字;工程日志格式及内容根据业主及监理工程师要求另行确定。

(5)测量记录使用专用记录本(公司下发的全站仪记录薄、水准仪记录薄)用铅笔记录,记录项目应正规完善(包括:名称、部位、日期、天气、地点、人员、仪器编号等),每页记录应签字齐全,不得撕毁缺页;采用非手工记录的,测量后要及时将相关数据打印输出,签字齐全并留存备查。

(6)需要编入工程竣工文件的工程质量保证资料均应符合与建设单位签订的合同条款及国家、行业的相关文件规定,各类表格应填写完善、文字清晰、签章齐全。

(7)资料由相关技术人员负责收集,资料员负责整理归档及保管。

- 1

2、施工日志记录要反映工程施工日期,各道工序的连续性、真实性及可追朔性。

3、记录所使用的语言应使用工程专用术语或通俗易懂的语言,以文字数据说明为主,图表为辅。书写工整,字迹清晰,采用黑色碳素笔记录。

4、每页页头记录施工日期、气候情况、施工的分项工程名称、里程等。每日记录的页尾记录记录人的姓名。

5、根据施工实际情况记录当日的施工进度、工程质量、工程地质、变更情况、完成的实物工程量、劳动力投入、机械设备投入、原材料使用情况、施工中的突发事件及处理措施效果等,同时也应在记录中前期技术交底或施工安排落实情况、效果等。

6、施工重大事件除在施工日志中形成记录外,还应单独形成记录(工程大事记,分单位工程登记),重大事件含:

(1)施工中遇到溶洞、断层、塌方、涌水突泥等特殊地质情况。 (2)工程质量事故。 (3)安全事故。

(4)复杂、难点工程中相关的研究方案。

(5)不可抗拒的自然因素(台风、地震、洪灾等)对施工影响。 (6)上级领导检查情况。 (7)变更设计情况。 (8)业主的要求。 (9)现场技术交底情况。

7、施工日志封面应写明建设项目名称、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、承包合同编号、施工起止里程、日期。

- 3

4、制定隧道或其他需要的工程的量测方案,严格按量测方案进行施工监视分析,所有量测监视资料必须分类归档管理。

5、单位工程完工后,及时整理竣工测量资料,作为竣工文件的一部分归档整理。

6、所有测量、量测资料由测量主管或其指定的人员负责管理。 第九条 工程检验资料管理

1、隐蔽工程检查证必须于施工现场由责任人亲自签字,不得盖印章或代签,签认的份数应满足业主要求份数要求,签认后单位工程划分建档保存。

2、及时填写各分项、分部、单位工程质量评定表,及时找各责任人签字,不得盖印章或代签,签认的份数应满足业主要求份数要求,签认后单位工程划分建档保存。

3、各类质量报表单独建档整理保存,应具有可追朔性。

4、试验资料,原材料质量证明材料管理

(1)试验资料包括各种试验记录(土工试验资料、砂浆/砼抗压强度试验报告、锚杆拉拔试验报告等),钢材/水泥/砂/石料等原材料试验与检验报告、外加剂试验与检验报告、施工设计配合比等记录;所有的资料应及时签认,由试验室主任负责,分类建档归类保存,能够随时提供计量需要的资料。

(2)需收集的原材料质量证明材料(出厂合格证)包括所有构成工程实体的原材料,如:钢材、水泥、锚杆、焊条、各类外加剂、沥青、土工布、无纺布、止水条、土工格栅等;所有原材料的出厂合格证必须是加盖红章的原件,物资部门应负责每一批进场原材料出厂合格证的收集及分类归档保存。

- 5 外观质量检查,发现问题应及时通知寄发单位补发。

第十四条 档案室对接收的工程文件应及时建立工程文件接收总登记帐和分类帐(簿式台帐和电子台帐),并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。

第十五条 分发外单位和部门的工程文件资料由档案室统一归口办理,分发的文件、图纸资料应严格执行发文登记手续,并建立资料分发台帐,资料分发台帐应留存备查。

第五节 归档管理

第十六条 项目档案室集中统一管理本工程全过程的工程资料,对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查,并负责工程技术档案资料移交。

第十七条 凡合同、协议等文件材料均应为正本(即必须有各方代表符合规定的亲笔签名,有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档,签字方不能用副本或复印件归档)。

第十八条 施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单(含工程联系单)等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件(如表式为复印件,数据虽用合格材料书写也不能作为原件;验收签证单中的各方人员必须签名齐全,不能以盖章或打印件代替签名)归档。

第十九条 主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件(不能用复印件)归档。

第二十条 工程资料按照福建省档案移交相关规定进行组卷归档。

第六节 借阅管理

第二十一条 借阅档案、资料需由本人填写借阅登记(注明:用

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