汽车灯项目申请报告范文
汽车灯项目申请报告范文第1篇
(二)注册资金200万元以上,依照税法规定为一般纳税人。
(三)符合国家《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2008)强制性条款。
(四)占地面积不低于10000㎡,其中包括拆解车间、存储场地、旧零件仓库等。
(五)年回收拆解能力不低于500辆。
(六)正式从业人员不少于20人,其中专业技术人员不少于5人。
(七)没有出售报废汽车、报废“五大总成”、拼装车等违法经营行为记录。
(八)封闭或半封闭拆解场车间,场地硬化并防渗漏,油、水(含雨水)分离等环保设施;
(九)车架剪断设备、车身剪断或压扁设备,总成拆解平台或精细拆解平台等设备;
(十)专用废液收集装置和密闭存储容器,空调制冷剂的收集装罝,废蓄电池存储容器,安全气囊引爆装置等设备;
(十一)其他有利于提高拆解水平、清洁环保、安全生产、回收利用、管理现代化的设备设施,包括:对报废车辆回收、拆解流程以及零部件进行信息化管理的设备;对零部件分类存放的货架、仓库等设备设施。
(十二)法律、行政法规规定的其他条件。
需提供的全部材料:
(一)所在地市州商务主管部门初审意见。
(二)申请报告。
(三)股东会决议,应载明拟设报废汽车回收企业的名称、住所、法定代表人、注册资本、股东及出资额等内容。
(四)拟任法定代表人简历(由档案所在单位或社区证明)及有效身份证件复印件,户口所在地公安机关出具无故意犯罪记录证明。
(五)法定资格的验资机构出具的验资证明原件(包括银行询证函复印件、进账单复印件等银行出具的出资证明,每页需加盖会计师事务所公章。出具验资证明日期距申请材料报至省级商务主管部门的日期在3个月以内。
(六)工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》。
(七)符合法律、法规规定的章程、可行性研究报告、内部管理制度和业务规则(包括报废汽车回收管理制度、报废汽车回收制度、报废汽车拆解制度、报废汽车拆解废金属销售制度、报废汽车回收拆解可用零件销售及管理制度)等。
(八)经营场地面积不低于10000㎡,其中作业场地(包括存储和拆解场地) 面积不低于6000㎡;并提供经营场地所有权或使用权的有效证明文件(承租或者拨付使用期限在3年以上)。
(九)主要拆解设备清单(附购买或租赁证明)。
(十)消防设施清单,应由县级以上消防行政主管部门出具的《消防安全检查意见书》原件。
(十一)当地公安部门、工商部门出具的没有出售报废汽车、报废“五大总成”、拼装车等违法经营行为记录的证明原件。
(十二)当地环境保护行政管理部门出具的《建设项目环境登记表》证明原件。
(十三)当地公安部门提供本地汽车拥有量,年报废汽车回收拆解能力不少于500辆的证明原件。
(十四)正式从业人员不少于20人、其中专业技术人员不少于5人,应提供从业人员情况,包括岗前培训及专业资格证明原件及复印件。
(十五)管理现代化设备设施。用于建立报废汽车回收拆解档案和数据库,记录报废汽车回收、拆解以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向、自动化办公、实时监控录像等设备设施。
(十六)报废汽车回收拆解场地要求(具体详见审批表):
1、符合要求的经营场地。
2、报废汽车存储场地(包括临时存放)的地面要硬化并防止废液渗入地下,地面与裙脚要用坚固防透的材料建造,防渗层至少1米厚粘土层,或2毫米厚高密度聚乙烯或其它人工材料,要保证不对空气、土壤、地表水和地下水造成污染,存储场地周边要设置导流渠。
3、封闭或半封闭拆解场车间,地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好,安全防范设施齐全,并远离居民区,不得建在城市居民区、商业区及环境敏感区,污染控制区应设有防风、防雨设施。
4、存储场地和拆解车间的总排水口应设置油水分离装置和与其相接的排水沟,能对分离的废油进行回收,污水经处理后直接排入水体的水质满足三级排放标准的要求。
5、存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收,各种废液的排空率应不低于90%,废液是突出的污染源,必须用不同容器分类回收,并达排空标准。
6、设置旧零件仓库。
(十七)报废汽车回收拆解设施设备要求(具体详见审批表):
1、车辆称重设备。
2、室内拆解预处理平台,并配有专用的废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器,最好是可升降的台架,便于工人在底部排泄燃油等废液,废液要存放在不相容的开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中,各类容器有明确标识,容器能防漏、防洒溅。
3、拆除蓄电池、液化气罐所需的专用工具,即抽油机、抽液机。在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液,应使用专用工具。
4、安全气囊引爆装置。安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置,车内直接引爆装置;或拆除后存储、引爆装置,由汽车生产单位提供或企业购置,确保安全气囊引爆避免事故。
5、分类存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄电池的容器,这类物资有再利用的价值,但属于危险物,应有危险废物识别标志,标明具体物质名称,并设置危险废物警识标志。容器及材质要满足相应的强度要求。
6、车架剪断设备、车身剪断和压扁设备。
7、车辆起重运输设备。
8、“五大总成” 拆解平台或精细拆解平台。
(十八)报废汽车回收拆解消防设施、环保和存储要求(具体详见审批表):
1.消防设施,灭火器、消防水池、沙池等及消防通道。
2、各类废弃物的存储设施应符合国家环境保护相关标准GB18599和GB18597《一般工业固体废物贮存、处置场地污染控制标准》要求执行。
3 、不同分类回收容器。存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收,各种废液的排空率应不低于90%,废液是突出的污染源,并达排空标准。
4、汽车空调制冷剂的收集装置。主要是CFC-12和HFC13a两类制冷剂、应分别回收,储存设备(国家环保总局申请提供)。
5、各种专用密闭容器存储废液容器。防止废液挥发,并交给合法的废液回收处理企业,盛装废液的容器必须完好无损,材质和衬里与盛液相容,不相互反应。
6、标识明确的各种存储零部件、材料、废弃物的容器。为避免混合、混放,避免因容器元件的混淆导致的混合、混放,污染容器和可再利用零部件。
7、标识明确的拆解后所有零部件、材料、废弃物进行分类存储库房,含有害物质的部件应标明有害物质的种类。
(十九)填报《湖南省报废汽车回收企业资格认定审批表》。
(二十)审核机关要求的其他文件。
汽车灯项目申请报告范文第2篇
立项申请报告
一、项目概况
(一)项目名称
报废汽车拆解项目
我市在国家主体功能区布局中总体属于重点开发区域。“十三五”时期,重点开发九龙湖(延伸至梅岭脚下)、望城、大昌北区域和儒乐湖区域、瑶湖科技城、向塘片区和国家级昌九新区。实现洪都老工业基地“退二进三”、省级老行政中心置换开发。统筹提升开发赣江两岸,以公共交通为引导提升开发老城区。划定城市生态红线,国家风景名胜区和国家森林公园以及鄱阳湖岸 3 公里范围限制开发,只能进行城市风景性修建整理或保证农业生产必要的建设。广大县域(含新建区)和农村区域重点开发建设范围限于县城、中心镇及美丽乡村建设,执行最严格的耕地保护政策。
城镇体系布局要点:按照“一主两辅、两城多极”进行体系性全域布局。“一主两辅”指南昌未来的城区,也是南昌大都市区的核心区域。一个主城区:包括东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩新区。两个辅城区:包括新建区、南昌县。“两城多极”
指南昌城区范围之外具有核心带动作用的城市组团、县城和重点镇。两个次级城市:进贤、安义,其中进贤为联系南昌大都市区中昌抚合作和鄱阳、余干、万年融入南昌的节点城市,安义为联系南昌大都市区中奉新、靖安、永修融入南昌的节点城市;多个城镇生长级:包括九龙湖、向塘、湾里、临空、桑海、瑶湖、望城组团和文港、温圳、李渡、西山、石岗、厚田、象山、塘南、三里、梅庄特色中心镇。
优势产业布局要点:工业按照错位发展要求集中布局在各工业园区和产业基地,每个工业园区形成 12 个有区域性影响力的主导产业。都市工业可按照土地混合利用的低碳城市原则布局在城区及工业园区之外。服务业主要布局在城区、新区和服务业集聚区,并可延伸至工业园区支撑产城融合发展。在新建区、高新区建设市级现代服务业开发区。农村区域强化布局特色农业基地、现代农业示范区以及公共服务体系和市场性服务体系,选择布局部分适宜的回乡创业园区,促进城乡一体化。
城乡人口布局要点:以推进新型城镇化、提高城市人口机械增长为主方向,降低城市落户门槛,放开县城和镇人口落户。对人口密度超过 3 万人/平方公里的区域限制人口市外迁入。鼓励国家风景名胜区和国家森林公园原住民有序迁出。
区域合作布局要点:做强南昌大都市区,建设昌抚合作示范区、罗亭马口昌九合作工业园区、安义奉新靖安休闲度假合作区。争取国家批复赣江新区。将南昌经济技术开发区、桑海经济技术开发区、临空经济区整合为“大昌北”区域(撤销桑海经济技术开发区),对接九江,实现昌九一体、龙头昂起。密切与鄱阳湖城市群、长江中游城市群的区域合作。更为加强与长三角地区的经济社会联系,积极参与泛珠合作。
公共服务布局要点:优质公共服务主要布局在城市新区和城市组团,并采取多种方式向县城和农村延伸。在洪都大道-解放西路(洪城路)-滨江路-抚河路围合的地区限制建设医院、文化中心(馆)、体育场馆等大型公共服务设施,其中阳明路-八一大道-站前西路-抚河路围合的地区范围内一律停建。除棚户区改造项目以外,严格控制抚河路以东、阳明路以南、八一大道以西、洪城路以北合围区域范围内大物流量、大人流量的连片商业开发。
重大时序布局要点:2016 年,整合“大昌北”区域管理体制,实施“揽山入城”计划,推动九龙湖持续开发,争取国家批复赣江新区,以海昏侯墓重大考古发现和万达文化旅游城开业为契机,全面推进国内重要、国际知名的旅游目的地城市建设。2017 年,隆重纪念人民解
放军诞生 90 周年,争取实施新一轮区划调整,南昌市城区面积占国土面积的比重超过 60%,实现人均生产总值和城乡居民收入比 2010 年翻一番。2018 年,提前全面建成小康社会,迈向建设更高水平的小康社会,启动向塘片区整体开发。2019 年,庆祝南昌解放 70 周年,经济总量力争达到 7000 亿元,研究启动扬子洲国际低碳岛开发。2020 年,完成“十三五”规划确定的主要目标、重要任务和政府承诺,南昌大都市区和昌九一体化建设基本成型,对全省发展的带动力显著增强,对长江中游城市群成为中国发展第四级的支撑力显著增强。
(二)项目建设单位
xxx(集团)有限公司
(三)项目咨询规划单位
xxx 泓域咨询机构
(四)项目选址
xxx 产业集聚区
(五)项目用地规模
项目总用地面积 33023.17 平方米(折合约 49.51 亩)。
(六)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 75.83%,建筑容积率 1.07,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度 190.45 万元/亩。
(七)土建工程指标
项目净用地面积 33023.17 平方米,建筑物基底占地面积 25041.47 平方米,总建筑面积 35334.79 平方米,其中:规划建设主体工程 21727.76平方米,项目规划绿化面积 1792.68 平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计 107 台(套),设备购置费 3325.67 万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量 1346688.67 千瓦时,折合 165.51 吨标准煤。
2、项目年总用水量 17274.39 立方米,折合 1.48 吨标准煤。
3、“报废汽车拆解项目投资建设项目”,年用电量 1346688.67 千瓦时,年总用水量 17274.39 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.99吨标准煤/年。达产年综合节能量 68.21 吨标准煤/年,项目总节能率23.74%,能源利用效果良好。
(十)环境保护
项目符合 xxx 产业集聚区发展规划,符合 xxx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 13066.87 万元,其中:固定资产投资 9429.18 万元,占项目总投资的 72.16%;流动资金 3637.69 万元,占项目总投资的 27.84%。
(十二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十三)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 24270.00 万元,总成本费用 18408.44 万元,税金及附加 229.11 万元,利润总额 5861.56 万元,利税总额 6899.16 万元,税后净利润 4396.17 万元,达产年纳税总额 2502.99 万元;达产年投资利润率 44.86%,投资利税率 52.80%,投资回报率 33.64%,全部投资回收期4.47 年,提供就业职位 369 个。
(十四)进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
(十五)
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线:报废汽车拆解项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 产业集聚区及 xxx 产业集聚区报废汽车拆解行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 产业集聚区报废汽车拆解产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求,拟建“报废汽车拆解项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位 369 个,达产年纳税总额 2502.99 万元,可以促进 xxx 产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底,我国实有个体工商户 6579.4 万户,私营企业 2726.3 万户,广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了 60%以上 GDP,贡献了 70%
以上的技术创新和新产品开发,提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
17704.32
17704.32
21727.76
21727.76
1702.16
1.1
主要生产车间
10622.59
10622.59
13036.66
13036.66
1055.34
1.2
辅助生产车间
5665.38
5665.38
6952.88
6952.88
544.69
1.3
其他生产车间
1416.35
1416.35
1260.21
1260.21
102.13
2
仓储工程
3756.22
3756.22
8844.57
8844.57
503.92
2.1
成品贮存
939.05
939.05
2211.14
2211.14
125.98
2.2
原料仓储
1953.23
1953.23
4599.18
4599.18
262.04
2.3
辅助材料仓库
863.93
863.93
2034.25
2034.25
115.90
3
供配电工程
200.33
200.33
200.33
200.33
12.84
3.1
供配电室
200.33
200.33
200.33
200.33
12.84
4
给排水工程
230.38
230.38
230.38
230.38
11.49
4.1
给排水
230.38
230.38
230.38
230.38
11.49
5
服务性工程
2378.94
2378.94
2378.94
2378.94
135.54
5.1
办公用房
1016.97
1016.97
1016.97
1016.97
71.72
5.2
生活服务
1361.97
1361.97
1361.97
1361.97
60.47
6
消防及环保工程
671.11
671.11
671.11
671.11
43.02
6.1
消防环保工程
671.11
671.11
671.11
671.11
43.02
7
项目总图工程
100.17
100.17
100.17
100.17
8.77
7.1
场地及道路硬化
6969.78
1087.73
1087.73
7.2
场区围墙
1087.73
6969.78
6969.78
7.3
安全保卫室
100.17
100.17
100.17
100.17
8
绿化工程
2821.39
98.75
合计
25041.47
35334.79
35334.79
2516.49
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
166.99
1.1
年用电量
千瓦时
1346688.67
1.2
年用电量
吨标准煤
165.51
1.3
年用水量
立方米
17274.39
1.4
年用水量
吨标准煤
1.48
2
年节能量
吨标准煤
68.21
3
节能率
23.74%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
7720.48
1.1
完成比例
59.08%
2
完成固定资产投资
万元
5909.96
2.1
完成比例
76.55%
3
完成流动资金投资
万元
1810.52
3.1
完成比例
23.45%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
251
1.2
人均年工资
万元
5.92
1.3
年工资额
万元
1325.62
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
55
2.2
人均年工资
万元
5.77
2.3
年工资额
万元
376.79
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
15
3.2
人均年工资
万元
6.24
3.3
年工资额
万元
112.82
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
30
4.2
人均年工资
万元
5.74
4.3
年工资额
万元
164.25
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
18
5.2
人均年工资
万元
5.66
5.3
年工资额
万元
113.67
6
职工工资总额
万元
2093.15
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
2516.49
3325.67
190.45
9429.18
1.1
工程费用
万元
2516.49
3325.67
17888.60
1.1.1
建筑工程费用
万元
2516.49
2516.49
19.26%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
3325.67
3325.67
25.45%
1.2
工程建设其他费用
万元
3587.02
3587.02
27.45%
1.2.1
无形资产
万元
1690.71
1690.71
1.3
预备费
万元
1896.31
1896.31
1.3.1
基本预备费
万元
1077.10
1077.10
1.3.2
涨价预备费
万元
819.21
819.21
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
9429.18
9429.18
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
17888.60
8555.77
13567.72
17888.60
17888.60
17888.60
1.1
应收账款
万元
5366.58
2414.96
4024.93
5366.58
5366.58
5366.58
1.2
存货
万元
8049.87
3622.44
6037.40
8049.87
8049.87
8049.87
1.2.1
原辅材料
万元
2414.96
1086.73
1811.22
2414.96
2414.96
2414.96
1.2.2
燃料动力
万元
120.75
54.34
90.56
120.75
120.75
120.75
1.2.3
在产品
万元
3702.94
1666.32
2777.21
3702.94
3702.94
3702.94
1.2.4
产成品
万元
1811.22
815.05
1358.42
1811.22
1811.22
1811.22
1.3
现金
万元
4472.15
2012.47
3354.11
4472.15
4472.15
4472.15
2
流动负债
万元
14250.91
6412.91
10688.18
14250.91
14250.91
14250.91
2.1
应付账款
万元
14250.91
6412.91
10688.18
14250.91
14250.91
14250.91
3
流动资金
万元
3637.69
1636.96
2728.27
3637.69
3637.69
3637.69
4
铺底流动资金
万元
1212.55
545.65
909.42
1212.55
1212.55
1212.55
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
13066.87
138.58%
138.58%
100.00%
2
项目建设投资
万元
9429.18
100.00%
100.00%
72.16%
2.1
工程费用
万元
5842.16
61.96%
61.96%
44.71%
2.1.1
建筑工程费
万元
2516.49
26.69%
26.69%
19.26%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
3325.67
35.27%
35.27%
25.45%
2.2
工程建设其他费用
万元
1690.71
17.93%
17.93%
12.94%
2.2.1
无形资产
万元
1690.71
17.93%
17.93%
12.94%
2.3
预备费
万元
1896.31
20.11%
20.11%
14.51%
2.3.1
基本预备费
万元
1077.10
11.42%
11.42%
8.24%
2.3.2
涨价预备费
万元
819.21
8.69%
8.69%
6.27%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
9429.18
100.00%
100.00%
72.16%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
3637.69
38.58%
38.58%
27.84%
7
铺底流动资金
万元
1212.56
12.86%
12.86%
9.28%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
10921.50
18202.50
24270.00
24270.00
24270.00
1.1
万元
10921.50
18202.50
24270.00
24270.00
24270.00
2
现价增加值
万元
3494.88
5824.80
7766.40
7766.40
7766.40
3
增值税
万元
363.82
606.37
808.49
808.49
808.49
3.1
销项税额
万元
3883.20
3883.20
3883.20
3883.20
3883.20
3.2
进项税额
万元
1383.62
2306.03
3074.71
3074.71
3074.71
4
城市维护建设税
万元
25.47
42.45
56.59
56.59
56.59
5
教育费附加
万元
10.91
18.19
24.25
24.25
24.25
6
地方教育费附加
万元
7.28
12.13
16.17
16.17
16.17
9
土地使用税
万元
132.09
132.09
132.09
132.09
132.09
10
税金及附加
万元
175.75
204.86
229.11
229.11
229.11
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
2516.49
2516.49
当期折旧额
2013.19
100.66
100.66
100.66
100.66
100.66
净值
503.30
2415.83
2315.17
2214.51
2113.85
2013.19
2
机器设备
原值
3325.67
3325.67
当期折旧额
2660.54
177.37
177.37
177.37
177.37
177.37
净值
3148.30
2970.93
2793.56
2616.19
2438.82
3
建筑物及设备原值
5842.16
当期折旧额
4673.73
278.03
278.03
278.03
278.03
278.03
建筑物及设备净值
1168.43
5564.13
5286.10
5008.07
4730.04
4452.01
4
无形资产
原值
1690.71
1690.71
当期摊销额
1690.71
42.27
42.27
42.27
42.27
42.27
净值
1648.44
1606.17
1563.91
1521.64
1479.37
5
合计:折旧及摊销
6364.44
320.30
320.30
320.30
320.30
320.30
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
12445.35
5600.41
9334.01
12445.35
12445.35
12445.35
2
外购燃料动力费
万元
982.27
442.02
736.70
982.27
982.27
982.27
3
工资及福利费
万元
2093.15
2093.15
2093.15
2093.15
2093.15
2093.15
4
修理费
万元
33.36
15.01
25.02
33.36
33.36
33.36
5
其它成本费用
万元
2534.01
1140.30
1900.51
2534.01
2534.01
2534.01
5.1
其他制造费用
万元
540.77
243.35
405.58
540.77
540.77
540.77
5.2
其他管理费用
万元
664.42
298.99
498.31
664.42
664.42
664.42
5.3
其他销售费用
万元
676.24
304.31
507.18
676.24
676.24
676.24
6
经营成本
万元
18088.14
8139.66
13566.10
18088.14
18088.14
18088.14
7
折旧费
万元
278.03
278.03
278.03
278.03
278.03
278.03
8
摊销费
万元
42.27
42.27
42.27
42.27
42.27
42.27
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
18408.44
9611.20
14409.69
18408.44
18408.44
18408.44
10.1
可变成本
万元
15994.99
7197.75
11996.24
15994.99
15994.99
15994.99
10.2
固定成本
万元
2413.45
2413.45
2413.45
2413.45
2413.45
2413.45
11
盈亏平衡点
55.70%
55.70%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
24270.00
10921.50
18202.50
24270.00
24270.00
24270.00
2
税金及附加
万元
229.11
175.75
204.86
229.11
229.11
229.11
3
总成本费用
万元
18408.44
9611.20
14409.69
18408.44
18408.44
18408.44
5
增值税
万元
808.49
363.82
606.37
808.49
808.49
808.49
6
利润总额
万元
5861.56
3347.93
6787.00
5861.56
5861.56
5861.56
8
应纳税所得额
万元
5861.56
3347.93
6787.00
5861.56
5861.56
5861.56
9
企业所得税
万元
1465.39
836.98
1696.75
1465.39
1465.39
1465.39
10
税后净利润
万元
4396.17
2510.95
5090.25
4396.17
4396.17
4396.17
11
可供分配的利润
万元
4396.17
2510.95
5090.25
4396.17
4396.17
4396.17
12
法定盈余公积金
万元
439.62
251.09
509.03
439.62
439.62
439.62
13
可供投资者分配利润
万元
3956.55
2259.86
4581.22
3956.55
3956.55
3956.55
14
应付普通股股利
万元
3956.55
2259.86
4581.22
3956.55
3956.55
3956.55
15
各投资方利润分配
万元
3956.55
2259.86
4581.22
3956.55
3956.55
3956.55
15.1
项目承办方股利分配
万元
3956.55
2259.86
4581.22
3956.55
3956.55
3956.55
16
息税前利润
万元
5861.56
3347.93
6787.00
5861.56
5861.56
5861.56
17
息税折旧摊销前利润
万元
6181.86
3668.23
7107.30
6181.86
6181.86
6181.86
18
销售净利润率
%
18.11%
22.99%
27.96%
18.11%
18.11%
18.11%
19
全部投资利润率
%
44.86%
25.62%
51.94%
44.86%
44.86%
44.86%
20
全部投资利税率
%
52.80%
52.80%
52.80%
52.80%
21
全部投资回报率
%
33.64%
19.22%
38.96%
33.64%
33.64%
33.64%
22
总投资收益率
%
33.64%
19.22%
38.96%
33.64%
33.64%
33.64%
23
资本金净利润率
%
33.64%
19.22%
38.96%
33.64%
33.64%
33.64%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
4396.17
2
投资利润率
44.86%
3
投资利税率
52.80%
4
投资回报率
33.64%
5
回收期
年
汽车灯项目申请报告范文第3篇
1.技术输入
1.1掌握项目信息,客户需求,将整理后资料传递给项目组并确认。---项目工程师
2.项目评审
组织公司相关部门对新项目进行项目评审。根据公司实际能力、潜力销售。---项目工程师
2.1评审通过:项目展开
2.2评审未过:项目停止
3.报价基础
3.1工艺拟定:DL图,基础数据分析,初步模具价格 (详见报价基础表)---项目工程师
(注:必要的产品由销售工程师组织设计科及相关人员进行工艺分析,汇总后提供报价基础)
4.报价单及审批
科学报价:结合本公司及客户实际情况做报价,领导审批后报价并存档。---项目工程师
5.报价跟踪---项目工程师
对新项目报价进行及时跟踪,了解客户动态。
已中标项目:输入顾客正式“生产准备用”技术文件、相关资料
未中标项目:了解顾客动态,分析原因。
6.合同签订:
双方达成共识,进行合同签订。---项目工程师7.
订单评审:
客户订单:---项目工程师
(1) 能按时完成客户订单:OK
(2)不能按时完成客户订单:信息传递销售,销售与客户沟通,反聩沟通结果。
8.问题反聩(样品)
客户反馈产品质量等相关信息,销售及时通知各部门。进行整改。---项目工程师(主
管)
9.发票及结算
回款等相关信息及时反馈给财务部门。---项目工程师
(主管)
10.资料存档
销售合同、订单,与客户签署协议等相关信息统一存档。---项目主管
开发项目(组)岗位职责
部门经理(组长):
1.按公司年度方针有针对性延续、巩固、开发顾客;
2.人员的培训、管理与考核;
3.销售统计和销售分析;
4.核对报价表及实际成本表,并给予建议;
5.对项目进行督促,协调各方面资源,保证项目顺利完成;
6.阶段性分析顾客状态,为高层决策提供准确、可靠的数据及信息;
7.着重营造团队之间相互协作精神;
8项目开发进度的掌握,项目的分配,管理与考核。外委模具价格协议签定。
9.相关资料的收集、整理、归档、备份;
向部长负责。
项目工程师:
1.能够独立完成前期报价工作,结合公司现状计算实际成本及报价;
1.1复杂程度一般的项目:由销售工程师提供报价基础,并完成前期报价工作;
1.2 大项目及复杂程度高的项目:组织设计科及相关人员进行工艺分析,销售工程师汇总后
做好报价基础并完成报价;
2.将中标项目信息,客户需求;将产品信息、技术资料传递给项目主管;
3.对新项目进行密切跟踪并了解项目进度情况。;
4.订单及时跟踪;顾客问题及时处理;
5.发票及相关资料及时取送;
6.各部门之间的密切配合,相互协作;
7.部门主管临时委派的其他工作
向部门主管负责。
;
向部门主管负责。
2.项目主管:
项目中标后,产品开发过程、试制过程全程有效管理。
1:项目启动:组织各部门对新项目进行评审,确定推进方向:
1.1:外委:开始选厂报价(二家以上),组织价格评审。工艺评审。外委厂家全程监控。
1.2:内制:工艺评审。项目展开全程监控。
2:项目小组:确立项目小组成员。项目主管对项目小组成员全程督促。
(项目小组成员包括:设计负责人,质量负责人,制作加工负责人,采购负责人。生产负
责人,物流负责人)。
职责:
2技术输入及传递:
2.1接受销售工程师对中标项目相关输入。
2.2将中标项目传递给设计科,质保科,制造科,测量室及项目小组成员。
2.3将过程中掌握的信息资料及时发放项目小组相关成员。
进度控制:
3项目过程控制:
3.1组织召集新产品项目组会议,并根据项目组决议,批准发布;
3.2定期向各部门负责人汇报项目进度,制定预防性措施来规避拖期风险及提前预警;
3.3协调 OTS样品的试制、检测和认可以及APQP、PPAP的所有过程的实现;
3.4新项目量产前的时间节点控制;
3.5对项目各阶段里程碑要求的落实与审核;
3.6组织项目批量认可;
3.7组织新项目向生产部移交的完整技术文件、生产人员的培训;
4技术资料准备.编制.发放.存档
4.1对客户要求进行技术转换,组织编制科学的“生产准备计划”及阶段性计划。计划发放
给各相关小组成员,小组成员对计划进行分解。并按分解节点及时汇报给项目主管。
4.2组织编制并向客户提交资料:
4.2.1控制计划;特殊特性清单,零件提交保证书;PFMEA;由项目主管负责编制。
4.2.2 MSN;CPK;质量相关文件由质量工程师负责编制。
4.2.3作业检验指导书由工艺工程师编制。
4.2.4项目OTS认可后汇总并向生产部门发放完整的、具有充分可行性、可操作性的技术文件 “资料包”。
4.2.5技术文件管理(包括电子版、打印版),编目造册,定期备份
5:协议文件:
签订供应商有关技术协议;
5.1各相关协议由本公司内各对口负责部门人员签定,
5.1.1质量协议由质保签定,
5.1.2物流协议,包装方案由物流确认签定
6:样件确认及信息反馈:
6.1与质保负责人进行项目的样件判定;
6.2负责样件提交的组织、监控。
6.3协助质保科完成客户对产品质量投诉处理中的技术支持;
7:考核评定
汽车灯项目申请报告范文第4篇
借款人申请招行汽车贷款时,需要提交以下材料:
1.身份证、婚姻证明
2.住址证明【至少任选其一】:水、电、气、电话或物管等费用账单
3.收入证明【至少任选其一】:工资证明/银行流水/所得税税单/社保记录/其他收入证明
汽车灯项目申请报告范文第5篇
实训专题报告
题目:汽车转向系统故障诊断
专业年级:11汽检1班
学号:11065000
4姓名:李泽魁
指导教师:邓腾树
实训单位:泉州福宝汽车销售服务有限公司完成时间:2014年05月 18日
浅谈汽车转向系的故障诊断
摘要:转向系统的性能是汽车的主要性能之一,系统的性能直接影响到汽车的操纵稳定性,它对于确保车辆的安全行驶、减少交通事故以及驾驶员的人身安全、改善驾驶员的工作条件起到重要的作用。在车辆高速化、驾驶员非职业化、车流密集化的今天,针对更多的不同水平的驾驶人群,汽车的易操纵性显得尤为重要。 关键词:转向系、故障诊断
一、汽车转向系
汽车在行驶过程中,需要经常改变其行驶方向。汽车转向系就是改变和保持汽车行驶方向的装置。现代汽车转向系按动力不同分为机械转向系与动力转向系两大类。
机械转向系是以驾驶员的操纵力作为能源,主要由转向操纵机构、转向器与转向传动机构组成。
汽车转向时,驾驶员对方向施加一个转向力矩,转向盘则以某种角度度向指定方向转动。该力矩通道转向柱传给转向器,经转向器降速增扭改变力矩的传递方向后传递给左、右横拉杆。横拉杆推动转向节臂运动,带动转向节转动,从而使左、右车轮偏转相应的角度,以改变汽车的行驶方向。转向结束后,将方向盘恢复原始位置,使转向车轮恢复直线行驶位置。
二、转向系故障诊断
(一)汽车转向系故障诊断
1.转向沉稳
(1)故障现象
汽车转弯时,转动转向方面盘感到吃力,且无回正感。当汽车低速转弯行驶和调头时,转动转向盘感到超乎正常的沉重,甚至打不动。
(2)故障原因
转向沉稳的原因与轮胎气压不足及悬架。车轴、转向轮定位所存在的故障有关。
1转向器轴承过紧或损坏。 ○
2传动副啮合间隙过小。 ○
3横、直拉杆球头销装配过紧或缺油。 ○
4转向节主销与衬套配合过紧。 ○
5转向轴或柱管弯曲,互相摩擦或卡住。 ○
6转向装置润滑不良。 ○
7前轮定位失准,○主销后倾角过大或过小、内倾角过大,前轮前束调整不当。
(3)故障诊断
1检查前轮轮胎气压是否不足。若不足,故障诊断由轮胎气压不足造成。 ○
2若气压正常,想转向节衬套、推力轴和直、横拉杆各球头销处加油。 ○
3若情况好转,故障是由转向节衬套、推力轴和直、横拉杆各球头销处缺油○
造成。
4若情况未见好转,则拆下转向臂,转动转向盘,如感觉沉重则应调整轴承○
紧度和传动副啮合间隙。若有松紧不均或有卡住现象,则应拆下转向轴检查传动副及轴承有无损坏,转向轴与柱管有无摩擦或卡住现象,必要时进行修理或更换。
5转动转向盘时,○如感到轻松,则故障在传动机构,应顶起前轴,并用手左、
右扳动前轮。如过紧,应检查转向节主销与衬套,推力轴和直、横拉杆球头销配合过紧,润滑是否良好,必要时进行调整和润滑。
6若上述情况均正常良好,○则应检查前轴和车架是否变性,前束是否符合标准,必要时调整前束。
2.转向不稳
(1)故障现象
汽车行驶时,不能保持直线方向,且自动偏向一边
(2)故障原因
1转向轴承过松。 ○
2传动副啮合间隙过大。 ○
3横、直拉杆球头销磨损严重。 ○
4转向节主销与衬套磨损严重,配合间隙过大。 ○
5前轮毂轴松旷。 ○
6转向轴臂变形。 ○
7转向齿轮磨损严重。 ○
8两前轮轮胎气压不等,轮胎直径不等。前钢板左、右弹簧力不一致。 ○
(3)故障诊断
1查看两前轮的磨损程度和气压是否一致。○若不一致,故障是由两前轮的直径或气压不一致造成的。
2一个人转动转向盘,○另一个在车下擦看传动机构,如转向盘转了许多而转向臂并不转动,则故障在转向器;如转向臂转动了许多而前轮并不偏转,则故障在传动机构。
3如果故障在转向盘,应检查传动副啮合间隙,必要时进行调整。 ○
4如果故障在传动机构,应检查转向臂和直、横拉杆各球头销与衬套, 前○
轮毂轴承是否松旷,必要时进行调整或修理。
5转向盘经过上述检查、○调整后仍不稳定,应检查前轴和车架以及轮辋是否变形,前束是否符合标准规定,必要时进行调整或修理。
3.转向盘自由转动量过大
(1)故障现象
汽车转向盘位于直行位置时,转向盘左右转动的游动的角度过大。
(2)故障原因
1转向系的齿轮啮合间隙调整不当。 ○
2转向系齿轮箱安装不良。 ○
3转向系齿轮磨损。 ○
4转向轴万向节磨损。 ○
5左、右横拉杆连接处磨损。 ○
(3)故障诊断
在自由转动量过大的诊断过程中,终点判断故障是有转向器,还是有拉杆轴节磨损的原因造成的。
检查故障时,架起汽车转向轮,左右转动转向盘,当用力转动时,拉杆不同步运动,说明拉杆连接处磨损而旷量过大;若拉杆不动,则说明转向器齿轮的磨损过大。
4.前轮摆振
(1)故障现象
汽车在某一速度范围内行驶时,转向轮围绕主销发生角震动。
(2)故障原因
若汽车在不平坦的道路上行驶,低速情况下发生摆振,主要原因是转向系各部位配合浇熄过大及转向轮定位失准。汽车告诉行驶时发生转向轮摆振,一般为车轮不平衡。
(3)故障诊断
出现转向轮摆振故障时,应首先检查转向系统各部件的配合间隙,及时排除故障;在此基础上,对转向轮定位进行检查和调整;对转向轮进行平衡检测和矫正。
(二)动力转向系故障诊断
动力转向系是利用发动机动力和驾驶员施加很小的操纵力作为转向系源。它在机械转向系的基础上,增加了转向储油罐、转向油泵、转向控制阀(分配阀)和动力缸等。
1.转向沉稳,助力不足
(1)故障现象
汽车行驶转向时,转动方向盘感到沉稳。
(2)故障原因
1油箱缺油或油液高度不足或滤清器堵塞。 ○
2液压泵磨损,内部泄露严重,或驱动带打滑。 ○
3转向轮定位失准,转向器内部齿轮磨损,转向拉杆球节润滑不良,转向轮○
气压不足,造成转向系统故障。
4动力转向系统中有空气。 ○
(3)故障诊断
1进行液力式动力转向系统的故障诊断时,○应首先排除机械故障,再对液力系统进行检查。
2首先检查油泵皮带的松紧度,若不合适应进行检查调整。 ○
3工作油温检查,发动机怠速运动,左右转动转向盘次数,检查液力系统工○
作油温能否打到标准值。
4检查液压泵、安全阀、动力缸是否两号。接上与规定油压表相适应的压力○
表和开关。打开开关,转动转向盘到尽头,启动发动机低速运转。这时,若油压表读书达不到该车型的规定压力值,且在逐步关闭开关时,油压也不提高,说明液力压泵有故障或安全阀未调整好。若油压表读书达到规定值,在逐步关闭时压力有所提高,说明液压泵良好,故障在动力缸或分配阀。
2.转向时有噪声
(1)故障现象
转动转向盘时,会发出噪音。
(2)故障原因
1油箱中油面过低,液压泵在工作时容易吸入空气;或液压泵传动带过松。○ 2油路中存在空气。 ○
3滤油器滤网堵塞,或因其破裂造成油管堵塞。更换滤清器。 ○
4液压泵损坏或磨损严重。更换动力转向装置。 ○
(3)故障诊断
1检查油箱液面高度,若缺油液,应加注液压油至标准高度。 ○
2检查液压泵传动带是否打滑。必要时调整传动带松紧度。 ○
3查看油液中有无泡沫,若有泡沫,应查找漏气处,排除动力转向装置中的○
空气。
4转向器有损坏或磨损严重。应更换转向器齿轮。 ○
3.高、低速转向助力一样大
(1)故障现象
汽车行驶转向时,无论行车速度高低,转向助力均一样大。
(2)故障原因
1车速传感器故障。 ○
2电磁阀故障。 ○
3转向ECU有故障。 ○
4分流阀或节流阀有故障。 ○
(3)故障诊断
1首先检查车速传感器,若有故障应检修或更换。 ○
2检查掉此法,若有故障应检修或更换。 ○
3检查转向ECU,若有故障应及时更换。 ○
4检查分流阀和节流阀,若有故障应检修或更换。 ○
三、转向系故障诊断实例
1.捷达GT轿车转向系统故障
(1)故障现象:
捷达GT轿车,装备1.6L、20气阀发动机,转向过程中,用手摸助力转向泵和高压油管,有“吱吱”声,手摸处感到异常震手。
(2)故障排除:
此车带助力转向装置,由于助力转向系统元件少,组成简单(一般由助力转向泵、高压油管、助力转向机和储油壶组成),而且不易对部件进行维修,所以一般采用换件修理法进行故障诊断和维修。助力转向泵是助力转向系统中的易损件,当助力转向泵出现故障时,一般都会在转向过程中出现异响,所以,先更换助力转向泵,但故障依然存在。认真观察故障现象,转向过程中,用手摸助力转向泵和高压油管,随着“吱吱”声手摸处感到异常震手,分析原因是油力不畅,于是又更换了助力转向机和高压油管,故障还是存在,整个系统只剩储油壶没有更换了。最后,准备更换剩下的不见,把助力油放掉后,偶然发现储油壶的进油孔直径略小,而且进油孔中有一注塑毛边,挡住了1/3的油道,说明故障就在此处。更换转向助力油和储油壶,加油排气,启动发动机进行转向操作,故障消失。
(3)故障分析:
交车后询问车主,车主说几天前由于储油壶漏油,所以在非正规的维修点更换了一个,之后就出现该故障。从助力转向有的流向来分析,助力油被油泵泵出后到转向机,转向机的回油就到了储油壶,助力油再从储油壶被抽到油泵。整个过程中,由于劣质储油壶进油孔孔径小,造成转向机的回油不畅,油压偏高,产生异响。比较原厂和更换下的储油壶,原厂储油壶外观整齐,进油孔孔径光滑平整,劣质储油壶外观不整齐,孔径略小而且有很多毛边。由于维修人员与用户缺乏沟通,没有了解故障产生过程,致使维修绕了很大的弯路。
结论
汽车底盘包括传动系、行驶系、转向系和制动系。汽车底盘的技术状况,直接关系到整车的行驶的稳定和安全性,同时还影响发动机的动力传递和燃油消耗。
随着汽车技术的快速发展,日益呈现出汽车维修的高科技特征,与此同时汽车维修理念也不断更新,维修难度也不断增加,所以作为汽车重要的组成部分汽车底盘,其性能要求也不断提高,需要在不同负荷,工况,路况等下工作,容易引起汽车底盘零部件的损坏,导致汽车故障,直接影响汽车的经济性,安全性以及乘客乘坐的舒适性。所以,为确保汽车能正常运行和安全行驶,对汽车底盘应及时进行检测、诊断和维修。
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刚刚进入一家公司里面学习工作都有很多方面要适应。这里的师傅和导师都给我们提供了很多学习的平台,相信在不久的将来我可以当个专业的员工,给公司带来效益,也能让自己慢慢成长起来。
参考文献
[1] 周林福.汽车底盘构造与维修.北京:人民交通出版社,2002.
[2] 何维廉.现代汽车技术.上海:上海科技技术出版社,2006.
[3] 张卫红.汽车底盘维修实训.机械工业出版社,2009.
汽车灯项目申请报告范文第6篇
汽车行业项目建议书
目录
CONTENTS
第一章 总论
第一节 项目概况
一、项目名称
二、项目的承办单位
三、项目报告撰写单位
四、项目主管部门
五、项目建设内容、规模、目标
六、项目建设地点
七、项目建设年限
八、项目概算投资
九、项目效益分析
第二节 立项研究结论
一、项目产品市场前景
二、项目原料供应问题
三、项目政策保障问题
四、项目资金保障问题
五、项目组织保障问题
六、项目技术保障问题
七、项目人力保障问题
八、项目风险控制问题
九、项目财务效益结论
十、项目社会效益结论
十一、项目立项可行性综合评价
第三节 主要技术经济指标汇总
第二章 项目建设的必要性和条件
第一节 汽车项目建设背景
一、国家或行业发展规划
二、项目发起人以及发起缘由
三、
西部汽车行业管理咨询专家三顾咨询
第二节 建设条件分析
一、建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)
二、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)
三、资源条件评价
第三节 汽车项目建设必要性
第四节 汽车项目建设可行性
一、经济可行性
二、政策可行性
三、技术可行性
四、模式可行性
五、组织和人力资源可行性
第三章 市场需求分析
第一节 汽车市场现状及趋势
一、汽车市场现状及趋势
二、汽车市场供求及预测
第二节 汽车目标市场分析研究
一、汽车市场规模分析及预测
二、汽车项目计划拥有的市场份额
第三节 中研普华研究总结
第四章 汽车项目市场分析及前景预测
第一节 汽车项目市场规模调查
第二节 汽车项目市场竞争调查
第三节 汽车项目市场前景预测
第四节 产品方案和建设规模
第五节 产品销售收入预测
第五章 建设规模与产品方案
第一节 建设规模
第二节 产品方案
第六章 建设条件与厂址选择
第一节 资源和原材料
第二节 建设地区的选择
第三节 厂址选择
第七章 技术方案、设备方案和工程方案
第一节 技术方案
一、项目组成
二、生产技术方案
三、总平面布置和运输
第二节 主要设备方案
一、主要设备选型(列出清单表)
二、主要设备来源
第三节 工程方案
一、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
二、建筑安装工程量及“三材”用量估算
三、主要建、构筑物工程一览表
第八章 环境保护与劳动安全
第一节 建设地区环境现状
第二节 项目主要污染源和污染物
第三节 项目拟采用的环境保护标准
第四节 治理环境的方案
第五节 环境监测制度的建议
第六节 环境保护投资估算
第七节 环境影响评价结论
第八节 劳动保护与安全卫生
第九章 企业组织和劳动定员
第一节 企业组织
第二节 劳动定员和人员培训
第十章 项目实施进度安排
第一节 项目实施的各阶段
第二节 项目实施进度表
第三节 项目实施费用
第十一章 投资估算及资金筹措
第一节 投资估算
一、建设投资估算
二、流动资金估算
三、投资估算表
第二节 资金筹措
一、自筹资金
二、其它来源
第三节 投资使用计划
第四节 项目财务测算相关报表
第十二章 财务效益、经济和社会效益分析
第一节 经济效益
一、销售收入估算
二、成本费用估算
三、利润与税收分析
四、投资回收期
五、投资利润率
第二节 经济效益
第二节 社会效益
第十三章 研究结论与建议
第十四章 附件
第一节 附件
第二节 附图
图表目录
图表:2009-2011年汽车国际市场规模 图表:2009-2011年汽车国内市场规模
图表:2012-2016年汽车国际市场规模预测 图表:2012-2016年汽车国内市场规模预测 图表:2009-2011年汽车全国及各地区需求量 图表:2012-2016年汽车市场供需预测 图表:项目产品市场份额
图表:销售估算表
图表:成本估算表
图表:损益表
图表:资产负债表
图表:现金流量表
图表:盈亏平衡点
图表:投资回收期
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